您好,把這筆前面無票收入在現(xiàn)在開票這個月申報負數(shù)

老師,小規(guī)模納稅人22年2季度申報了未開票收入5萬,3季度又開具了2季度5萬元的發(fā)票,3季度又無其他收入,申報的時候,本想填負數(shù),但是比對不成功,申報不了,打稅務電話說反正不交稅,重復申報也沒關系,當時就報了。賬重復做了一遍,入的現(xiàn)金。但是現(xiàn)在審計要出報告,這個怎么解釋?如實說還是怎么?會不會喊調(diào)賬?
老師,23年1月份填了5萬服務費支出憑單,含22年11月收到B公司開來1萬服務費發(fā)票,12月收到A公司2萬服務費發(fā)票,23年2月支付的C公司2萬服務費未開票,上年的1萬,2萬發(fā)票已經(jīng)按管理費入賬,23年會計分錄怎么寫?多謝
3月份開出去一張發(fā)票,當時報過稅了,但是沒有掛在應收賬款,或者是隨便掛在了其他公司的應收賬款上(之前是代賬財務做的,往來科目幾百萬,特別亂,5月份接回來自己做) 由于往來太多太亂了,短時間內(nèi)無從下手 5月份收到了這筆(3月開票)錢,請問要怎么做賬呢?
比方說10月收入8萬,成本是人工, 10月暫估了7萬人工,這7萬分每個月發(fā)1萬,25年5月才發(fā)完,那么10月計提的工資是7萬,24年1月前只發(fā)了3萬,和當年計提數(shù)不就對不上了,,,想問的是這種情況怎么去對上工資。 比方說24年1-12月計提5萬,24年2到25年1月要報付了5萬不是。不是這樣去對上工資嗎,,
比方說10月收入8萬,成本是人工, 10月暫估了7萬人工,這7萬分每個月發(fā)1萬,25年5月才發(fā)完,那么10月計提的工資是7萬,24年1月前只發(fā)了3萬,和當年計提數(shù)不就對不上了,,,想問的是這種情況怎么去對上工資?。。÷闊┚唧w說下,謝謝 比方說24年1-12月計提5萬,24年2到25年1月要報付了5萬不是。不是這樣去對上工資嗎,,
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結轉成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學習會計實操,在學習學堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會計已經(jīng)把苗木直接進入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務,在稅務上和賬務上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
補貼費用給員工,哪些可以稅前扣除,并且不用發(fā)票
5月申報負數(shù)2,后面開了再申報3W