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付給供應商的款,供應商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據

2025-11-11 20:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-11 20:39

您好,這種你轉到營業(yè)外支出就可以

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沒有發(fā)票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
2025-11-10
你好,你這個做不開票收入然后抵減這個應收賬款就可以了
2024-09-30
可以這么做的,正規(guī)的庫存現(xiàn)金,應該改成財務費用。
2021-03-13
現(xiàn)付供應商分錄:付款時借 “應付賬款 —— 供應商 A”,貸 “銀行存款”;入庫時借 “原材料”,貸 “應付賬款 —— 供應商 A”(用 “應付賬款” 統(tǒng)一核算,不用 “預付賬款”,減少科目混亂)。 簡化沖減工作量: 給現(xiàn)付訂單編唯一編號,入庫單標注對應編號,按編號批量匹配付款與入庫。 月末按 “供應商入庫匯總表” 核對,直接沖減已入庫部分,未入庫的仍掛 “應付賬款” 借方,無需逐筆核對。
2025-07-22
你好!借應付賬款—XX供應商 貸應收賬款—XX客戶。做個委托書,讓對方簽字。
2021-03-15
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職稱:注冊會計師,稅務師

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