你好,你的增值稅是多申報(bào)了嗎?
老師您好,我想問(wèn)一下,一般人去年12月份增值稅報(bào)表里的銷項(xiàng)稅額比賬目上多申報(bào)了0.07元錢,現(xiàn)在賬上一直掛著0.07元,這種情況要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,23年3月才成立的,之前申報(bào)工資就一個(gè)人,現(xiàn)12月份補(bǔ)申報(bào)20人,請(qǐng)問(wèn)12月能一次性補(bǔ)申報(bào)之前月份的工資嗎?還有賬務(wù)怎么處理?
老師問(wèn)一下,在今年五年月增值稅多報(bào)了1萬(wàn)多元銷售收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,怎么處理?(23年12月的銷售收入又足1萬(wàn)元)
一般納稅人,在23年5月份增值稅申報(bào)表上的收入比賬上多申報(bào)了1.1萬(wàn)元,在23年12月份發(fā)現(xiàn),能怎么補(bǔ)救?
請(qǐng)問(wèn)23年12月份的票10萬(wàn),在一月份作廢了,現(xiàn)在申報(bào)12月增值稅,這個(gè)10萬(wàn)還算12月收入嗎
滴滴打車費(fèi),按稅額抵扣嗎?在稅務(wù)局勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證里是不是沒(méi)有滴滴打車普票,怎么認(rèn)證抵扣
老師:請(qǐng)問(wèn),每年年初稅局,社保費(fèi)繳納界面都會(huì)出現(xiàn)一年繳納一次的職工大額醫(yī)療費(fèi)用,這個(gè)在給員工申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,可以計(jì)入附加扣除嗎?
老師,我銀行存款在貸方,需要調(diào)賬,對(duì)方科目做什么合適呢?借方 股東往來(lái)行不。實(shí)在不知道改怎么調(diào)賬
幫我分析一下,我今年39歲了,失業(yè)十年,只有從業(yè)資格證書(shū),沒(méi)有經(jīng)驗(yàn),經(jīng)濟(jì)壓力很大,是找個(gè)出納工作還是給自己兩個(gè)月時(shí)間不上班學(xué)會(huì)計(jì)理論和實(shí)操,直接找會(huì)計(jì)工作?
入職一家糧油批發(fā)公司,有一部分油從老板工廠拿貨的,工廠那邊財(cái)務(wù)制訂了一份內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格表,說(shuō)是期末工廠財(cái)務(wù)要做工廠和糧油公司的合并報(bào)表,每次拿貨都按內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格算,但是內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格較高,期末糧油公司算毛利發(fā)現(xiàn)負(fù)盈利,老板又認(rèn)為糧油公司的盈利是虛假的,這要怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)老師,換電腦了。怎么把原來(lái)電腦的個(gè)人所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)拷貝到新電腦,有沒(méi)有詳細(xì)的操作步驟呢
j我想問(wèn)下老板讓我把資料打包發(fā)給他,是不是微信那個(gè)帶聊天記錄這種多項(xiàng)轉(zhuǎn)發(fā)
老師,我們公司讓員工把我們裝原材料的包裝袋收納整理好。再讓他們以多少錢一個(gè)來(lái)賣給我們。我們現(xiàn)金支付給他。怎么計(jì)算?
空調(diào)折舊幾年呀,分錄怎么做
廠家給我們開(kāi)具了紅字增值稅發(fā)票。會(huì)計(jì)如何入賬?
是的,在23年5月份多申報(bào)了1.1萬(wàn)元,12月的銷售收入又不另1萬(wàn)元 怎么辦呢?
去更正申報(bào)增值稅申報(bào)表就行
那是從5-11月份都要更正嗎, ,還是只要更正5月份的就行,5月是留抵的
你好,每個(gè)月都需要更正的。
要交滯納金嗎
如果需要補(bǔ)稅的才有滯納金,不需要補(bǔ)稅的。
如果不更正,直接在12月份增加無(wú)票收入可以嗎?
那你當(dāng)時(shí)申報(bào)的是無(wú)票收入嗎?如果是的話可以。