這個(gè)的話(huà)是需要退稅的需要的
小規(guī)模納稅人第一季度有張發(fā)票忘記作廢,導(dǎo)致季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來(lái)嗎
老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,我已經(jīng)申報(bào)完2021年第四季度的增值稅了,但是2022年1月需要作廢12月份開(kāi)的一張發(fā)票,這個(gè)有影響嗎?
公司是小規(guī)模企業(yè),12月份開(kāi)了50萬(wàn)發(fā)票,但是1月份對(duì)方公司把發(fā)票退回了,需要作廢,但是現(xiàn)在因?yàn)槭?月份需要交22年第四季度的企業(yè)所得稅,增值稅,可是這50萬(wàn)發(fā)票是要作廢的,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理
個(gè)體小規(guī)模納稅人,10月代開(kāi)的專(zhuān)票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開(kāi)發(fā)票預(yù)繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒(méi)有預(yù)繳,現(xiàn)在報(bào)23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
如果借未分配利潤(rùn)10萬(wàn) 貸:銀行存款 那這一筆月底用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)嗎,
為什么個(gè)稅每月正常申報(bào)都有預(yù)交,且并沒(méi)有多處取得收入,個(gè)稅匯算清繳時(shí)還需補(bǔ)稅呢?
網(wǎng)銀系統(tǒng)是不是五點(diǎn)會(huì)關(guān)賬?
銷(xiāo)售時(shí)有贈(zèng)送,贈(zèng)送的要申報(bào)增值稅嗎?
我公司是給車(chē)輛掛靠運(yùn)輸?shù)模疽郧澳甓鹊能?chē)輛購(gòu)入沒(méi)有給我發(fā)票,我不知道有這個(gè)固定資產(chǎn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓了開(kāi)來(lái)發(fā)票才發(fā)現(xiàn),賬上沒(méi)有無(wú)法做處置,現(xiàn)在要怎么辦?
機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票怎樣看是開(kāi)的專(zhuān)票還是普票
老師!固定資產(chǎn)折舊沒(méi)到年限,就賣(mài)了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師好,小規(guī)模納稅人,我們供應(yīng)商是個(gè)體戶(hù),但他不給開(kāi)發(fā)票怎么辦?他不知道怎么開(kāi)發(fā)票,好崩潰啊
2020年-2023年的分紅,合伙人一直沒(méi)有領(lǐng),2024年要領(lǐng)走,是不是記賬 借:以前未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸:銀行存款 10萬(wàn)
企業(yè)前三個(gè)季度虧損,后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?如果不退可以嗎
我申報(bào)的時(shí)候看增值稅的數(shù)減出來(lái)了,紅沖的
上面直接剪掉了嗎?還是什么?
要交的增值稅的數(shù)是對(duì)的
紅沖的專(zhuān)票直接給減了
那這個(gè)是需要退的,要的
老師,這個(gè)增值稅不算是12月開(kāi)的合計(jì)數(shù)中減除了嗎?
對(duì)這個(gè)是不算為沖銷(xiāo)
12月份變電票后不是開(kāi)一張交一張的增值稅了
嗯對(duì),是累計(jì)一個(gè)月的的這個(gè)的
開(kāi)了紅字的發(fā)票不算是沖減增值稅?我就是有點(diǎn)迷糊
你開(kāi)了紅色以后如果是還有其他證書(shū)發(fā)票的話(huà),這個(gè)是不算的
這張票是10月份開(kāi)的有錯(cuò)誤,10月份又開(kāi)了一張正確的,送正確票的時(shí)候拿回來(lái)3聯(lián),12月份才作廢,開(kāi)的紅字發(fā)票
10月份交了2個(gè)這個(gè)票的稅
那樣的話(huà)是屬于沖減了這個(gè)情況
就是不需要退稅了是吧,老師,
對(duì)的這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的
老師就是現(xiàn)在感覺(jué)增值稅的數(shù)對(duì),是不是附加稅的錢(qián)沒(méi)有退,當(dāng)時(shí)交了2回附加,沖減的話(huà)只是沖減了增值稅對(duì)不對(duì),可以這樣理解嗎?
附加稅到現(xiàn)在,是沒(méi)有退是吧
對(duì)的,現(xiàn)在是正要報(bào)這個(gè)季度的稅,是不是報(bào)了才能退,現(xiàn)在退沒(méi)有增值稅只退附加是不是不行,12月份剛紅沖
嗯對(duì),這理解是沒(méi)錯(cuò)的這個(gè)