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老師,2023年的購買的電腦 原值金額算成含稅價了,相當于2023年的折舊多計提了2000元左右,所得稅也申報了,現(xiàn)在這個應(yīng)該怎么調(diào)整過來呢

2024-01-11 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 11:49

你好 反結(jié)之后重新申報也是可以的 扣除一部分折舊 匯算調(diào)的話 就做這個 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配

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快賬用戶3533 追問 2024-01-11 11:53

四季度的所得稅已經(jīng)繳費了,不想再調(diào)整了,可以把他做在2024年1月當期里面,借:累計折舊 貸:管理費用-折舊

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快賬用戶3533 追問 2024-01-11 11:53

金額不是很大,懶得調(diào)整了,看這樣可以不

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:55

也是可以的? 做到當期 沒問題的哈?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 11:55

如果對我服務(wù)滿意的話? 可以給我一個五星好評哦? 好評對我們很重要? 感謝

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你好 反結(jié)之后重新申報也是可以的 扣除一部分折舊 匯算調(diào)的話 就做這個 借:累計折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配
2024-01-11
這種情況可以考慮進行如下調(diào)整: 一、調(diào)整庫存商品 如果確定 2023 年至 2024 年實際庫存數(shù)量是合理的,但因會計處理不當未計入庫存,應(yīng)將已認證的進項稅額對應(yīng)的庫存商品進行調(diào)整入賬。 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 二、所得稅調(diào)整 1. 確定多繳納的所得稅金額:由于 2023 年因成本不足多繳納了所得稅,現(xiàn)在補充了成本,可以向稅務(wù)機關(guān)申請更正申報或在以后年度進行抵減。如果申請更正申報,需準備相關(guān)資料證明成本的真實性和合理性。 2. 如果以后年度抵減:在以后年度計算所得稅時,可將多繳納的部分進行抵減。 同時,要注意與稅務(wù)機關(guān)溝通,確保調(diào)整的合法性和合規(guī)性,避免稅務(wù)風險。另外,應(yīng)加強會計核算管理,避免類似問題再次發(fā)生。
2024-08-18
你好,學員,這也要問一下大廳柜臺要不要到現(xiàn)場更正申報,因為當時紅沖也是在柜臺申報
2023-05-21
你好,會計上不需要做處理的,你的賬上還是按月折舊就可以的。
2023-05-25
同學您好, 1、您進項稅額需要抵扣的話,是需要調(diào)整的,不需要抵扣的話,可以不調(diào)整 調(diào)整的話,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交這增值稅(進項稅額)貸固定資產(chǎn),折舊額多計提的,借利潤分配-未分配利潤負數(shù)貸累計折舊負數(shù)
2021-05-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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