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老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價(jià)是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險(xiǎn)提示22年的增值稅申報(bào)表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表上的收入相差這個(gè)1227141.30元,請問這應(yīng)該怎么辦?

2023-05-21 10:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-21 11:37

你好,學(xué)員,這也要問一下大廳柜臺要不要到現(xiàn)場更正申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)紅沖也是在柜臺申報(bào)

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快賬用戶2830 追問 2023-05-21 12:05

我剛打12366咨詢過的,說是實(shí)際發(fā)生的就可以提交的

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齊紅老師 解答 2023-05-21 14:09

你好,學(xué)員,你按照12366的來操作,祝工作順利

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你好,學(xué)員,這也要問一下大廳柜臺要不要到現(xiàn)場更正申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)紅沖也是在柜臺申報(bào)
2023-05-21
您好,那您企業(yè)所得稅也得按更正后的處理,即體現(xiàn)增值稅
2023-05-21
你是不要修改了,你不要做以前年度調(diào)整,直接做到今年的收入成本
2023-04-14
您好 請問您有什么疑問
2024-03-23
你好你這個(gè)就是一個(gè)明細(xì)科目轉(zhuǎn)換 借主營業(yè)務(wù)收入-無票 貸主營業(yè)務(wù)收入-有票
2021-05-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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