同學(xué)你好 這個(gè)可以的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司(加工木雕產(chǎn)品,原材料是農(nóng)民個(gè)人的蘋果樹剪裁樹枝),這種情況下農(nóng)民是不會(huì)開發(fā)票的,那么第一,我公司可以不用發(fā)票入賬,而用自制收料單入賬嗎?第二,有沒(méi)有代扣農(nóng)民個(gè)人所得稅的問(wèn)題?有沒(méi)有農(nóng)民個(gè)人的增值稅問(wèn)題?(陜西延安)
甲高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)原木30噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款42萬(wàn)元,原木驗(yàn)收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往乙高爾夫球具廠加工成木制桿頭,取得乙廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用2萬(wàn)元(不含增值稅),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票;甲廠收回木制桿頭時(shí)乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅。(2)向丙高爾夫球具廠外購(gòu)一批高爾夫球桿的金屬桿身,取得的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元。(3)甲廠將委托加工收回的木制桿頭的50%領(lǐng)用連續(xù)加工進(jìn)行烤漆;30%以22萬(wàn)元(不含稅價(jià))銷售給另一家高爾夫球具廠;領(lǐng)用當(dāng)期外購(gòu)金屬桿身的90%,與自產(chǎn)握把生產(chǎn)出成套產(chǎn)品.(4)當(dāng)月銷售高爾夫球具1200套,取得不含稅銷售額450萬(wàn)元。(5)當(dāng)月將自產(chǎn)高爾夫球具100套贊助某國(guó)際高爾夫大賽;將自產(chǎn)高爾夫球具10套用于本廠職工獎(jiǎng)勵(lì)。(6)當(dāng)月末盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)甲廠因管理不善毀損庫(kù)存產(chǎn)成品一批,賬面成本9萬(wàn)元。(已知:高爾夫球具消費(fèi)稅稅率10%,成本利潤(rùn)率10%;產(chǎn)成品成本中的外購(gòu)比例為60%,所有合規(guī)應(yīng)抵扣的發(fā)票均進(jìn)行了抵扣;增值稅基本稅率為13%,低稅率為9%和6%)要求:根據(jù)上述資料,按順序回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅;(2)計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額;(3)計(jì)算甲廠當(dāng)月委托加工被代收代繳的消費(fèi)稅(4)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅;(5)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)合計(jì)87200元、民航發(fā)展基金2000元;為慶祝勞動(dòng)節(jié),將外購(gòu)的300條空調(diào)被作為福利發(fā)給職工;為表彰先進(jìn),將委托加工收回的10組實(shí)木書柜獎(jiǎng)勵(lì)給公司十佳員工;將自產(chǎn)的200張會(huì)議桌交付丙家具商城代銷;將購(gòu)進(jìn)的3臺(tái)數(shù)控開料機(jī)床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經(jīng)營(yíng)用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購(gòu)進(jìn)航空旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售L型辦公桌增值稅銷項(xiàng)稅額,并列出甲公司出租經(jīng)營(yíng)用房應(yīng)繳納哪些稅;(2)甲公司當(dāng)月取得航空運(yùn)輸電子客票行程單,計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)列出應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的業(yè)務(wù)。
沿江淹沒(méi)區(qū)的樹木,政府安排給甲公司砍伐,砍伐樹木的費(fèi)用用這些樹木抵扣,甲公司準(zhǔn)備把這些樹木賣給另一家乙公司用來(lái)加工木料,這種情況甲公司可以開9%增值稅專用發(fā)票給乙公司嗎?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬(wàn),第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒(méi)任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬(wàn)的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬(wàn),后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬(wàn),導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬(wàn)左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)?。?/p>
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾 老師晚上好,7月的成本核算結(jié)果我發(fā)您郵箱了,加關(guān)聯(lián)的附件數(shù)據(jù),請(qǐng)加急幫忙審核下可以嗎?我給你心意。 需要的審核的我加備注了,看下理論沒(méi)問(wèn)題我就這樣上交領(lǐng)導(dǎo)了,
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來(lái)說(shuō),直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過(guò)紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?