同學(xué)你好 這個(gè)可以的
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司(加工木雕產(chǎn)品,原材料是農(nóng)民個(gè)人的蘋(píng)果樹(shù)剪裁樹(shù)枝),這種情況下農(nóng)民是不會(huì)開(kāi)發(fā)票的,那么第一,我公司可以不用發(fā)票入賬,而用自制收料單入賬嗎?第二,有沒(méi)有代扣農(nóng)民個(gè)人所得稅的問(wèn)題?有沒(méi)有農(nóng)民個(gè)人的增值稅問(wèn)題?(陜西延安)
甲高爾夫球具廠為增值稅一般納稅人,2019年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購(gòu)原木30噸,收購(gòu)憑證上注明支付收購(gòu)貨款42萬(wàn)元,原木驗(yàn)收入庫(kù)后,又將其運(yùn)往乙高爾夫球具廠加工成木制桿頭,取得乙廠開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)12萬(wàn)元、增值稅1.56萬(wàn)元,另支付運(yùn)輸費(fèi)用2萬(wàn)元(不含增值稅),取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票;甲廠收回木制桿頭時(shí)乙廠代收代繳了甲廠的消費(fèi)稅。(2)向丙高爾夫球具廠外購(gòu)一批高爾夫球桿的金屬桿身,取得的增值稅專用發(fā)票,注明貨款200萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元。(3)甲廠將委托加工收回的木制桿頭的50%領(lǐng)用連續(xù)加工進(jìn)行烤漆;30%以22萬(wàn)元(不含稅價(jià))銷售給另一家高爾夫球具廠;領(lǐng)用當(dāng)期外購(gòu)金屬桿身的90%,與自產(chǎn)握把生產(chǎn)出成套產(chǎn)品.(4)當(dāng)月銷售高爾夫球具1200套,取得不含稅銷售額450萬(wàn)元。(5)當(dāng)月將自產(chǎn)高爾夫球具100套贊助某國(guó)際高爾夫大賽;將自產(chǎn)高爾夫球具10套用于本廠職工獎(jiǎng)勵(lì)。(6)當(dāng)月末盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)甲廠因管理不善毀損庫(kù)存產(chǎn)成品一批,賬面成本9萬(wàn)元。(已知:高爾夫球具消費(fèi)稅稅率10%,成本利潤(rùn)率10%;產(chǎn)成品成本中的外購(gòu)比例為60%,所有合規(guī)應(yīng)抵扣的發(fā)票均進(jìn)行了抵扣;增值稅基本稅率為13%,低稅率為9%和6%)要求:根據(jù)上述資料,按順序回答下列問(wèn)題。(1)計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅;(2)計(jì)算甲廠當(dāng)月發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額;(3)計(jì)算甲廠當(dāng)月委托加工被代收代繳的消費(fèi)稅(4)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)納的增值稅;(5)計(jì)算甲廠當(dāng)月應(yīng)自行向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)繳納的消費(fèi)稅。
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機(jī)到國(guó)內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單,行程單上注明票價(jià)合計(jì)87200元、民航發(fā)展基金2000元;為慶祝勞動(dòng)節(jié),將外購(gòu)的300條空調(diào)被作為福利發(fā)給職工;為表彰先進(jìn),將委托加工收回的10組實(shí)木書(shū)柜獎(jiǎng)勵(lì)給公司十佳員工;將自產(chǎn)的200張會(huì)議桌交付丙家具商城代銷;將購(gòu)進(jìn)的3臺(tái)數(shù)控開(kāi)料機(jī)床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經(jīng)營(yíng)用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購(gòu)進(jìn)航空旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計(jì)算甲公司當(dāng)月銷售L型辦公桌增值稅銷項(xiàng)稅額,并列出甲公司出租經(jīng)營(yíng)用房應(yīng)繳納哪些稅;(2)甲公司當(dāng)月取得航空運(yùn)輸電子客票行程單,計(jì)算準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)列出應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的業(yè)務(wù)。
沿江淹沒(méi)區(qū)的樹(shù)木,政府安排給甲公司砍伐,砍伐樹(shù)木的費(fèi)用用這些樹(shù)木抵扣,甲公司準(zhǔn)備把這些樹(shù)木賣(mài)給另一家乙公司用來(lái)加工木料,這種情況甲公司可以開(kāi)9%增值稅專用發(fā)票給乙公司嗎?
機(jī)械租賃可以開(kāi)票可以寫(xiě)成:建筑服務(wù)-工程服務(wù)-挖掘機(jī)租賃嗎
老板剛才問(wèn)我為什么她的個(gè)稅,從APP里顯示要補(bǔ)一萬(wàn)多的稅,每個(gè)月的薪資都是正常發(fā)放,每個(gè)月的個(gè)稅也是正常報(bào)的,怎么會(huì)出現(xiàn)這種情況呢?這和她24年從她另一家公司的社保工資,變更到我們目前這家公司發(fā)放有關(guān)系嗎?我查了24年都有申報(bào)工資
甲公司舉辦藍(lán)球比賽,收到120家單位贊助費(fèi),每家1萬(wàn)元,先掛預(yù)收賬款/供應(yīng)商往來(lái),是安每家單位為一個(gè)供應(yīng)商,還是預(yù)收賬款/供應(yīng)商為贊助費(fèi),匯總做賬呢?
老師您好,咨詢一下,我剛?cè)胭~一家公司,這家公司就被稅務(wù)查庫(kù)存,這樣的公司還能待嗎
老師您好,今天是6月5日,我要申報(bào)個(gè)人所得稅,那么稅款所屬月份是幾月
分公司未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到總公司賬務(wù)處理
補(bǔ)出庫(kù)需要哪些資料 分錄對(duì)嗎 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 謝謝老師
老師 個(gè)人所得稅app 24年個(gè)稅怎么申報(bào) 具體步驟是什么
公司名下有美元賬戶,是不是從開(kāi)戶第一筆就要折算為人民幣入賬呢?比如美元賬戶余額1美元,對(duì)應(yīng)明細(xì)賬銀行存款-美元賬戶7元人民幣,麻煩郭老師講解一下
老師,我今年考初級(jí)做信息采集填寫(xiě)的沒(méi)有工作經(jīng)驗(yàn),現(xiàn)在我打算今年繼續(xù)考中級(jí),是不是在信息采集里面做一下工作信息變更成有5年工作經(jīng)驗(yàn)就可以了,采集范圍需不需要變更? 要是變更錯(cuò)誤,可不可以多次修改?