您好,現(xiàn)在等于說,現(xiàn)在1萬元,你可以重新申報嗎這個的
老師你好,公司一般納稅人銷售煤炭,22年12月份及23年3月份采購原煤銷售的運費為7000多噸,總金額為42,000元,請問我入費用的時候,22年的是入到以前年度損益調(diào)整嗎?還是合在一起直接入到銷售費用,他們發(fā)票開在一起了,去年就1000多噸,不到1萬塊錢,今年在3萬多
老師問一下,在今年五年月增值稅多報了1萬多元銷售收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,怎么處理?(23年12月的銷售收入又足1萬元)
一般納稅人,在23年5月份增值稅申報表上的收入比賬上多申報了1.1萬元,在23年12月份發(fā)現(xiàn),能怎么補救?
1月份發(fā)現(xiàn)23年12月份銷售成本的產(chǎn)品出庫單算錯了金額,多算了5萬元,導(dǎo)致利潤少了五萬,可以在24年1月份紅字反沖銷售成本減少五萬嗎?
請教一下: 1、2X22年7月發(fā)生退貨,稅金1萬元 2、2X22年12月發(fā)生銷售收入,稅金3萬 3、2X22年12月抵扣進項稅金2.5萬元 留抵0.5萬 這個0.5萬怎么做會計分錄? 做轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
怎么操作?
一般納稅人,就是增值稅申報表上的收入比賬上多申報1萬多元,在23年12月份能怎么補救?
這個是可以在本月申報12月的時候,扣除這部分的,這個多余金額
12月份的銷售小于1萬元啊
現(xiàn)在不是申報表少申報1萬嗎這個
申報表多報1萬多?
那你相當(dāng)于去修改申報表,這個申報表,少1萬,這個就可以的,申報表重新申報下