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老師問一下,在今年五年月增值稅多報了1萬多元銷售收入,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,怎么處理?(23年12月的銷售收入又足1萬元)

2024-01-10 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-10 15:09

您好,現(xiàn)在等于說,現(xiàn)在1萬元,你可以重新申報嗎這個的

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快賬用戶4214 追問 2024-01-10 15:10

怎么操作?

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快賬用戶4214 追問 2024-01-10 15:12

一般納稅人,就是增值稅申報表上的收入比賬上多申報1萬多元,在23年12月份能怎么補救?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:22

這個是可以在本月申報12月的時候,扣除這部分的,這個多余金額

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快賬用戶4214 追問 2024-01-10 15:24

12月份的銷售小于1萬元啊

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:33

現(xiàn)在不是申報表少申報1萬嗎這個

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快賬用戶4214 追問 2024-01-10 15:40

申報表多報1萬多?

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齊紅老師 解答 2024-01-10 15:41

那你相當(dāng)于去修改申報表,這個申報表,少1萬,這個就可以的,申報表重新申報下

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您好,現(xiàn)在等于說,現(xiàn)在1萬元,你可以重新申報嗎這個的
2024-01-10
你好,最好是用利潤分配未分配利潤來。
2024-01-26
你好 一月份把未開具發(fā)票開了發(fā)票的嗎
2021-02-21
你好,匯算清交的時候,你這個收入調(diào)整了嗎?
2021-06-21
你好,你的增值稅是多申報了嗎?
2024-01-10
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