同學(xué)你在刷新看下,我們也不填現(xiàn)金流量表都能報(bào)過(guò)去。是不是系統(tǒng)問(wèn)題。
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),有三個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,前面兩個(gè)(資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表)這個(gè)照著公司財(cái)務(wù)軟件形成的那個(gè)填寫(xiě)就好了,可是請(qǐng)問(wèn)我公司沒(méi)有現(xiàn)金流量表怎么填寫(xiě)???
老師您好!企業(yè)納稅申報(bào)除了要填寫(xiě)納稅申報(bào)表的同時(shí),是不是還要提供當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表:資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表????!謝謝!!
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我在申報(bào)稅的時(shí)候,看到有現(xiàn)金流量表,公司是小規(guī)模企業(yè),以前好像只有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表,這次報(bào)稅看到多了現(xiàn)金流量表,所以就問(wèn)一下你,向你確認(rèn)一下,現(xiàn)在是不是有變化,要把現(xiàn)金流量表一起填寫(xiě)完進(jìn)行申報(bào)?
@肖哲?老師,年底納稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表我填資產(chǎn)表,校驗(yàn)并保存時(shí)提示我現(xiàn)金流量表是錯(cuò)誤的,我都還沒(méi)有開(kāi)始填現(xiàn)金流量表就提示錯(cuò)誤,好奇怪。是相連的嗎?還是我三季度的時(shí)候現(xiàn)金流量表就是錯(cuò)誤的了呀?
請(qǐng)問(wèn)老師,年底納稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表我填資產(chǎn)表,校驗(yàn)時(shí)提示我現(xiàn)金流量表是錯(cuò)誤的,我都還沒(méi)有開(kāi)始填現(xiàn)金流量表就提示錯(cuò)誤了,好奇怪。它們是相連的嗎?還是我三季度的時(shí)候現(xiàn)金流量表就是錯(cuò)誤的了呀?納稅申報(bào)填資產(chǎn)表時(shí)會(huì)提示現(xiàn)金流量表是正確還是錯(cuò)誤的嗎?
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
好的,謝謝!
不可以?,F(xiàn)在系統(tǒng)有時(shí)候很不穩(wěn)定。祝工作順利。
不客氣現(xiàn)在系統(tǒng)有時(shí)候很不穩(wěn)定。祝工作順利。