您好 請問什么原因要把應(yīng)交稅費的期末余額調(diào)整為0
老師,我看金蝶軟件里科目余額表里的待認證進項稅額本年累計發(fā)生額借方貸方余額相等,在期末余額沒有了,那這個稅額還能本月抵扣嗎
請問老師科目余額表上應(yīng)交增值稅貸方余額為-37365.45,但是資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費期末余額為0,其他流動資產(chǎn)有個37365.45 ,能看出來是怎么回事嗎
老師好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,期中建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我的最近一期的科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。另外科目余額表中轉(zhuǎn)出未交增值稅有兩個不同的金額,一個做二級一級做三級明細,我該怎么合并?最后應(yīng)交稅費這個一級科目的期末余額是否是應(yīng)交稅費二級三級科目期末余額的貸方減去其借方的金額?
科目名稱 幣種名稱 期末余額借方 期末余額貸方 應(yīng)交稅費 191997.35 應(yīng)交增值稅 351434.88 0 進項稅額 2028865.31 銷項稅額 0 1833570.23 進項稅額轉(zhuǎn)出 0 189787.76 待認證進項稅 345927.56 未交增值稅 12264.26 這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
老師,您看我這個應(yīng)交稅費的余額表,期末余額在貸方,暫時還沒結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄及金額能調(diào)為期末余額為0
公司24年登記為小規(guī)模,截止上個月一直未開票,沒有銷售收入,上個月取得了一張進項專票,稅率為13%的成本費用,這個月老板想申請為一般納稅人,今天已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人了,這個月要申報季報,我想了解這個月申報前是不是要把上月取得的進項專票抵扣,還是下個月一般納稅人申報時再抵扣?
老師好:想咨詢下,公司支付了不合理費用,年度稅務(wù)口徑需要調(diào)增處理。這種情況,一般摘要怎么寫比較合適,可以方便年底會計進行統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
老師好,甲方代付項目農(nóng)民工工資,現(xiàn)在是2025年7月一次性發(fā)放5月—6月兩個月工資.6月沒報5月份個稅,現(xiàn)在能一次性把兩個月的工資申報了嗎?該如何申報呢?
稅務(wù)系統(tǒng)還能查真票還是假票嗎
發(fā)票額度不夠本應(yīng)上個月開具,季度報小規(guī)模,有8w,沒開,這個月應(yīng)該怎么報增值稅,報無票收入,就超季度30w交稅,還是這個月開具,稅務(wù)上個月查賬了,知道庫存數(shù)量這批未開票得已發(fā)出去了
老師好,我想問一下幾考系統(tǒng)里面的這樣添加乘除號是按第一個圖片還是第二個圖片寫,稅法老師要求這樣列式計算,在系統(tǒng)里面添加符號只能這樣添加
老師你好個體戶的個人所得稅繳納指的是法人的經(jīng)營所得嗎
老師,我圈圈那里的,我不知道為什么要除以15%,減10%,有空跟我解釋一下嘛,是為什么要這樣做?
第一次企業(yè)所得稅零申報 顯示財務(wù)報表會計制度未備案怎樣處理
老師,我昨天晚上報關(guān)單重新發(fā)送稅務(wù)局了,昨天導(dǎo)入了報關(guān)單,今天看了看,可匹配報關(guān)單為0 這是怎么回事?
應(yīng)交稅費期末余額可以在貸方么,在貸方表示什么
應(yīng)交稅費期末余額可以在貸方??在貸方表示有稅費需要上交
但是我實際業(yè)務(wù)是沒有稅費要交的
那您這些稅金的余額哪個不正確呢 還是所有的都不正確