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老師,您看我這個應(yīng)交稅費的余額表,期末余額在貸方,暫時還沒結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄及金額能調(diào)為期末余額為0

老師,您看我這個應(yīng)交稅費的余額表,期末余額在貸方,暫時還沒結(jié)轉(zhuǎn),怎么做分錄及金額能調(diào)為期末余額為0
2024-01-08 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-08 15:54

您好 請問什么原因要把應(yīng)交稅費的期末余額調(diào)整為0

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快賬用戶2545 追問 2024-01-08 15:56

應(yīng)交稅費期末余額可以在貸方么,在貸方表示什么

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齊紅老師 解答 2024-01-08 16:23

應(yīng)交稅費期末余額可以在貸方??在貸方表示有稅費需要上交

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快賬用戶2545 追問 2024-01-08 16:42

但是我實際業(yè)務(wù)是沒有稅費要交的

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齊紅老師 解答 2024-01-08 17:30

那您這些稅金的余額哪個不正確呢 還是所有的都不正確

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您好 請問什么原因要把應(yīng)交稅費的期末余額調(diào)整為0
2024-01-08
你好 這是重分類! 負債的負數(shù),實質(zhì)是資產(chǎn),所以列到其他資產(chǎn)中了
2020-12-21
算了一下,最后就是這樣的。
2023-03-25
什么意思?如果不是損益類的話,他都通常會有余額,有借方,有貸方,會有余額。這個轉(zhuǎn)出未交增值稅本身,它是屬于二級明細科目,如果說對方做了三級呢,就是錯誤的,你直接把對方給你的余額里面的二級明細科目和三級明細科目合起來,作為你的期初轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2021-12-24
同學(xué)你好 不能抵扣的就要轉(zhuǎn)出
2024-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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