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老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度我開具了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,但是上個(gè)月申報(bào)報(bào)增值稅沒有減掉,這個(gè)季度可以減掉嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度都是超過30萬了,開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,這個(gè)季度前兩個(gè)月也開的1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,最后一個(gè)月就沒開票收入,這個(gè)增值稅怎么申報(bào)呢?應(yīng)該是這個(gè)季度不用交稅了吧
老師,未開票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬已免),上期未開票的在本期又開票了,本季度收入超過30萬了,小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒有負(fù)數(shù)填列這一欄,(按開票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入,按實(shí)際收入這部分稅又沒有繳到),該怎么申報(bào)?
老師,請問一下,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開出發(fā)票不含稅459667.32元,4季度開了不含稅發(fā)票170920.8元,然后4季度作廢了4季度開的發(fā)票163366.34元,還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅呀,我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅報(bào)表本期數(shù)沒有顯示數(shù)據(jù)出來
老師,匯算清繳退稅,怎么做分錄?
核定征收的個(gè)體工商戶發(fā)工資需要代扣代繳個(gè)稅嗎
老師我單位是一般納稅人,老板讓我測算下半年的稅款,是不是包含增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,還要考慮未分配利潤的20%個(gè)人分紅對吧
一般納稅人,增值稅空白表,麻煩下載發(fā)我好嗎,謝謝
老師,您好,我是幼兒園食堂,教師吃飯通過支付寶刷臉的方式付款,這個(gè)月對上個(gè)月賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn),有一天老師付款多付了一次,(如老師應(yīng)付8元,實(shí)際付16元)因每天只能吃一餐,這個(gè)月我要做退費(fèi),但是從刷臉平臺退費(fèi)不走幼兒園的銀行賬戶,直接是當(dāng)天少提現(xiàn)8元。我記賬的時(shí)候 借:預(yù)收賬款16 貸:其他應(yīng)付款8 伙食費(fèi)收入8 下個(gè)月:借其他應(yīng)付8 貸預(yù)收賬款8 因不走銀行賬戶,附件附老師說明,支付寶退費(fèi)明細(xì)單,和當(dāng)月多刷的餐費(fèi)明細(xì)。但是收據(jù)我不知該處理(收據(jù)是電子打印的,退的8元收據(jù)該怎么處理呢?我記賬記得對嗎?)
一般納稅人,在納稅申報(bào)前紅沖了上月開取的銷售發(fā)票,請問做賬上月收入時(shí),直接把本月紅沖的減去還是?
1-6月份不含稅開票金額為13000,應(yīng)交增值稅是130,個(gè)體工商經(jīng)營所得,收入總額填多少?
老師,因天氣炎熱,生產(chǎn)車間購買了10瓶藿香正氣水75元,請問老師,這75元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
老師您好,麻煩您給看一下第二季度報(bào)表,有什么風(fēng)險(xiǎn)需要規(guī)避的嗎?
老師,公司要給工地人發(fā)工資,要怎么發(fā)給他們呢?讓他們提供勞務(wù)票還是直接申報(bào)他們的工資呢
好的我等待
您好,上月 8 萬已發(fā)貨未開票收入,稅務(wù)已知,本月必須申報(bào)。 如果季度總銷售額超 30 萬,需按 1% 繳納增值稅;未超則免稅。 可本月補(bǔ)開發(fā)票或直接申報(bào)無票收入,合規(guī)納稅,留存憑證備查。
我上個(gè)季度報(bào)無票收入,然后這個(gè)月開發(fā)票,怎么弄
您好,本月是無票收入負(fù),還有藍(lán)票收入正,一負(fù)一正對本月無影響,不會(huì)多交稅
?您好,我臨時(shí)有事外地出差了,下午回到電腦上回復(fù)哈,還請您原諒。