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Q

科目名稱 幣種名稱 期末余額借方 期末余額貸方 應(yīng)交稅費(fèi) 191997.35 應(yīng)交增值稅 351434.88 0 進(jìn)項(xiàng)稅額 2028865.31 銷項(xiàng)稅額 0 1833570.23 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0 189787.76 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 345927.56 未交增值稅 12264.26 這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

2023-03-25 11:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-25 11:49

算了一下,最后就是這樣的。

算了一下,最后就是這樣的。
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快賬用戶9692 追問(wèn) 2023-03-25 11:51

分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-03-25 11:52

最后余額是在借方 351434.88

最后余額是在借方 351434.88
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快賬用戶9692 追問(wèn) 2023-03-25 11:54

非常感謝

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齊紅老師 解答 2023-03-25 11:57

(1)月末若計(jì)算出當(dāng)月需要交納增值稅時(shí)(通常情況下,是指銷項(xiàng)稅額等貸方科目發(fā)生數(shù)大于進(jìn)項(xiàng)稅額等借方科目發(fā)生數(shù)) 應(yīng)做分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅? (2)月末若計(jì)算出當(dāng)月不需要交納增值稅時(shí)(通常情況下,是指進(jìn)項(xiàng)稅額等借方科目發(fā)生數(shù)大于銷項(xiàng)稅額等貸方科目發(fā)生數(shù)),不需要做賬務(wù)處理,留底待以后抵扣就可以了。?

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齊紅老師 解答 2023-03-25 11:58

您這個(gè)就是第二種情況,借方余額 ,所以不需要處理,留底待以后抵扣就可以了。

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算了一下,最后就是這樣的。
2023-03-25
同學(xué)你好 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-11
你好 一般是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 我這邊給您找個(gè)例子 稍等啊
2023-01-12
你好1. 是的; 一般建議是結(jié)轉(zhuǎn)下的;? ?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?
2023-01-05
你好,很高興為你解答 截圖看下你的各科目余額
2021-06-16
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