您好,這個(gè)的話, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅? ?然后那個(gè)滯納金的話,做營(yíng)業(yè)外支出
老師我想問(wèn)下就是這個(gè)月我們拿留低稅抵之前欠的增值稅和滯納金,那這個(gè)分錄怎么做賬?
老師您好!公司10月份申報(bào)增值稅欠稅,11月份多認(rèn)證,申請(qǐng)了留低抵欠,10月份的增值稅附加稅沒(méi)辦法抵欠,11月份認(rèn)證的這部分抵欠的增值稅的附加稅可以怎么操作對(duì)應(yīng)抵回嗎?
請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在11月留抵稅額10萬(wàn)。要是12月留抵10萬(wàn)稅額用完還需要交增值稅,分錄怎么做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,10月有欠增值稅,11月用留抵稅抵了10月增值稅稅款和滯納金,這個(gè)怎么做分錄啊
老師,我單位在3月份銷售的增值稅欠稅,4月份的時(shí)候發(fā)票紅沖了,現(xiàn)用留抵稅額抵欠了所欠增值稅和滯納金,我怎么做賬啊,
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問(wèn)一下財(cái)務(wù)年報(bào)和工商年報(bào)是根據(jù)去年十二月份的報(bào)表填寫(xiě)還是匯算清繳后的
老師你好,實(shí)收資本能大于注冊(cè)資本嗎?比如實(shí)收資本1000萬(wàn),注冊(cè)資本800萬(wàn)
對(duì)一個(gè)納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個(gè)人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個(gè)人所得稅時(shí),可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計(jì)算累計(jì)減除費(fèi)用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費(fèi)用是多少呢
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說(shuō)明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開(kāi)來(lái)的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過(guò)母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬(wàn),但是一直還沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬(wàn),這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒(méi)收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
那10月的時(shí)候照樣計(jì)提未交增值稅咯,對(duì)吧
嗯對(duì)是這個(gè)意思的了
還有老師,現(xiàn)在開(kāi)的數(shù)電票開(kāi)錯(cuò)了只能沖紅,也要入賬嗎
開(kāi)錯(cuò)的了這個(gè)也是需要入賬的