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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,10月有欠增值稅,11月用留抵稅抵了10月增值稅稅款和滯納金,這個(gè)怎么做分錄啊

2024-01-08 10:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-08 10:57

您好,這個(gè)的話, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅? ?然后那個(gè)滯納金的話,做營(yíng)業(yè)外支出

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快賬用戶1052 追問(wèn) 2024-01-08 10:58

那10月的時(shí)候照樣計(jì)提未交增值稅咯,對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-01-08 10:59

嗯對(duì)是這個(gè)意思的了

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快賬用戶1052 追問(wèn) 2024-01-08 14:16

還有老師,現(xiàn)在開(kāi)的數(shù)電票開(kāi)錯(cuò)了只能沖紅,也要入賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-08 14:17

開(kāi)錯(cuò)的了這個(gè)也是需要入賬的

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借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出
2024-01-10
您好,這個(gè)的話, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅? ?然后那個(gè)滯納金的話,做營(yíng)業(yè)外支出
2024-01-08
借:營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2024-12-11
借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅43131.72 營(yíng)業(yè)外支出490.38 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~就抵稅額
2021-02-19
同學(xué),你好 操作不了,你10月份需要先繳納,11月份再退
2023-12-04
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