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老師您好!公司10月份申報(bào)增值稅欠稅,11月份多認(rèn)證,申請(qǐng)了留低抵欠,10月份的增值稅附加稅沒辦法抵欠,11月份認(rèn)證的這部分抵欠的增值稅的附加稅可以怎么操作對(duì)應(yīng)抵回嗎?

2023-12-04 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-04 14:54

同學(xué),你好 操作不了,你10月份需要先繳納,11月份再退

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快賬用戶8421 追問 2023-12-04 14:55

可以先繳后退嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 14:55

同學(xué),你好 是的,可以的

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快賬用戶8421 追問 2023-12-04 14:57

如何申請(qǐng)退?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 14:57

同學(xué),你好 聯(lián)系專管員,有表格要填的

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快賬用戶8421 追問 2023-12-04 15:01

咨詢的稅局,說必須繳,沒得退

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:01

同學(xué),你好 那就不能退,留抵之后的增值稅

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快賬用戶8421 追問 2023-12-04 15:03

這樣抵欠這部分的增值稅就多繳納了附加稅,這樣合理嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:04

同學(xué),你好 不是多繳納,你之后可以抵扣的

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快賬用戶8421 追問 2023-12-04 15:04

附加稅可以抵扣回來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:05

同學(xué),你好 你增值稅抵扣了,附加稅也就少了

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快賬用戶8421 追問 2023-12-04 15:05

留抵抵欠這部分增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅可以抵扣回來嗎?如何抵扣

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:07

同學(xué),你好 你增值稅抵扣了,附加稅也抵扣了 我舉個(gè)例子 比如你上個(gè)月留抵增值稅10萬,這個(gè)月需要繳納增值稅30萬,如果不抵扣上個(gè)月的增值稅,你附加稅要繳納30*12%,你現(xiàn)在抵扣了增值稅,那你附加稅20*12%

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快賬用戶8421 追問 2023-12-04 15:08

申報(bào)表的應(yīng)交增值稅款沒變,附加稅也是那么多,留抵部分直接抵了欠繳的增值稅款,這留抵部分的附加稅如何申請(qǐng)抵減回來

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:09

同學(xué),你好 留抵部分直接抵了欠繳的增值稅款,那你附加稅也抵扣了欠繳的部分

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快賬用戶8421 追問 2023-12-04 15:10

是先欠稅款,第二個(gè)月才有留抵

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快賬用戶8421 追問 2023-12-04 15:11

然后才申請(qǐng)了留抵抵欠

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:11

同學(xué),你好 你欠繳的增值稅,也會(huì)產(chǎn)生附加稅的,你這個(gè)也沒有繳納 現(xiàn)在抵扣了欠繳的增值稅,附加稅也抵扣了

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快賬用戶8421 追問 2023-12-04 15:13

那你附加稅也抵扣了欠繳的部分???10月份的附加稅已成定局,附加稅不給抵欠,11月份這抵欠部分的附加稅就是多繳了啊

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齊紅老師 解答 2023-12-04 15:14

同學(xué),你好 我問你,你10月份的附加稅繳納了嗎??

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同學(xué),你好 操作不了,你10月份需要先繳納,11月份再退
2023-12-04
你好,學(xué)員 這個(gè)不可以抵的,學(xué)員
2023-07-13
你好,同學(xué)。 沒有辦法 解決了,附加稅是當(dāng)月要交的增值稅計(jì)算的。
2019-11-03
不可以的,只能抵扣10月及以前的增值稅
2022-11-14
你好 可以的,可以這么做的,但是前提是你稅務(wù)局那邊同意。
2022-10-24
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