同學(xué),你好 操作不了,你10月份需要先繳納,11月份再退
公司是一般納稅人,9月份開票了30萬,需扣增值稅24770.64,之前認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票還有留低稅額24037.93,這個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)票回來抵扣,不夠低完,這個(gè)月我不扣稅,等11月份申報(bào)10月份的稅,有發(fā)票回來認(rèn)證,可以抵9月份未扣稅那部分吧?
老師,11月申報(bào)10月份的一般納稅人增值稅,開票日期是11月份的進(jìn)項(xiàng)可以認(rèn)證抵扣嗎
上月做了留抵抵欠申報(bào),附加稅按留抵抵欠前的增值稅計(jì)算并申報(bào)了,附加多繳了。本月想將上月多繳部分的附加 抵扣這月的附加。應(yīng)該怎么操作?
老師,我司是服務(wù)行企業(yè),可以享受加計(jì)遞減10%的政策,稅款所屬期5月份有欠稅5.8萬,6月份有期末留底5.7萬,6月加計(jì)抵減期末余額1萬;7月份申請(qǐng)了增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減欠稅5.7萬,剩下我我司繳款結(jié)清;申報(bào)7月份時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5.7萬,那么在7月份的納稅申報(bào)需要對(duì)應(yīng)調(diào)減加計(jì)抵嗎
老師您好!公司10月份申報(bào)增值稅欠稅,11月份多認(rèn)證,申請(qǐng)了留低抵欠,10月份的增值稅附加稅沒辦法抵欠,11月份認(rèn)證的這部分抵欠的增值稅的附加稅可以怎么操作對(duì)應(yīng)抵回嗎?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購(gòu)商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
可以先繳后退嗎?
同學(xué),你好 是的,可以的
如何申請(qǐng)退?
同學(xué),你好 聯(lián)系專管員,有表格要填的
咨詢的稅局,說必須繳,沒得退
同學(xué),你好 那就不能退,留抵之后的增值稅
這樣抵欠這部分的增值稅就多繳納了附加稅,這樣合理嗎?
同學(xué),你好 不是多繳納,你之后可以抵扣的
附加稅可以抵扣回來嗎?
同學(xué),你好 你增值稅抵扣了,附加稅也就少了
留抵抵欠這部分增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅可以抵扣回來嗎?如何抵扣
同學(xué),你好 你增值稅抵扣了,附加稅也抵扣了 我舉個(gè)例子 比如你上個(gè)月留抵增值稅10萬,這個(gè)月需要繳納增值稅30萬,如果不抵扣上個(gè)月的增值稅,你附加稅要繳納30*12%,你現(xiàn)在抵扣了增值稅,那你附加稅20*12%
申報(bào)表的應(yīng)交增值稅款沒變,附加稅也是那么多,留抵部分直接抵了欠繳的增值稅款,這留抵部分的附加稅如何申請(qǐng)抵減回來
同學(xué),你好 留抵部分直接抵了欠繳的增值稅款,那你附加稅也抵扣了欠繳的部分
是先欠稅款,第二個(gè)月才有留抵
然后才申請(qǐng)了留抵抵欠
同學(xué),你好 你欠繳的增值稅,也會(huì)產(chǎn)生附加稅的,你這個(gè)也沒有繳納 現(xiàn)在抵扣了欠繳的增值稅,附加稅也抵扣了
那你附加稅也抵扣了欠繳的部分???10月份的附加稅已成定局,附加稅不給抵欠,11月份這抵欠部分的附加稅就是多繳了啊
同學(xué),你好 我問你,你10月份的附加稅繳納了嗎??