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老師,我單位在3月份銷售的增值稅欠稅,4月份的時(shí)候發(fā)票紅沖了,現(xiàn)用留抵稅額抵欠了所欠增值稅和滯納金,我怎么做賬啊,

老師,我單位在3月份銷售的增值稅欠稅,4月份的時(shí)候發(fā)票紅沖了,現(xiàn)用留抵稅額抵欠了所欠增值稅和滯納金,我怎么做賬啊,
2024-05-24 10:30
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-24 10:35

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 (負(fù)數(shù)) 抵減滯納金: 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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2024-05-24
借,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅43131.72 營(yíng)業(yè)外支出490.38 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~就抵稅額
2021-02-19
你好,當(dāng)時(shí)這個(gè)留底在哪個(gè)科目里面做著轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?如果是的話,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 營(yíng)業(yè)外支出滯納金 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2023-08-24
正常是把欠款需要交上去的,還有滯納金。你可以和你稅務(wù)局先溝通一下,你問一下可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣不,要是萬一可以,你就可以抵扣了。
2023-04-01
你好,同學(xué) 你這需要繳納印花稅,水利基金
2022-09-14
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