你好,是有留抵稅額導(dǎo)致的?轉(zhuǎn)出未交增值稅? 余額在借方??
年底應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅為借方余額,是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額?或者其他結(jié)轉(zhuǎn)方法?
年末應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師您好,請問應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
22210103應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅年末余額在借方,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
年末待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有20萬,掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方,請問在年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方嗎?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
我結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金和進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)導(dǎo)致的
你好,實(shí)際是有留抵稅額,還是需要納稅呢??
稅務(wù)系統(tǒng)里面嗎?有留抵
你好,是看稅務(wù)系統(tǒng)里面的增值稅申報(bào)表 有留抵稅額的情況下,就在?轉(zhuǎn)出未交增值稅? 余額的借方體現(xiàn),不需要結(jié)轉(zhuǎn)到?未交增值稅的
老師,我們公司的這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表您看一下,這年末了,我可以結(jié)賬嗎?除了應(yīng)交水費(fèi)這個(gè)科目之外還有哪些是必須要處理的呢
不同問題,請分別提問,謝謝配合