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年末待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有20萬(wàn),掛應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的借方,請(qǐng)問(wèn)在年末需要結(jié)轉(zhuǎn)的到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方嗎?

2024-01-11 09:14
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職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好,不用的,這個(gè)是有留底

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你好,不用的,這個(gè)是有留底
2024-01-11
我的意思不需要結(jié)轉(zhuǎn),同學(xué),就放在應(yīng)交增值稅借方,意思你們有留底
2023-01-05
你好,是有留抵稅額導(dǎo)致的?轉(zhuǎn)出未交增值稅? 余額在借方??
2024-01-07
你好,這個(gè)一般是不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-01-05
您好 需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借方 是應(yīng)交稅費(fèi)的三級(jí)科目年末不能有余額
2021-01-12
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