是按照你們已經(jīng)發(fā)生的,還沒有取得的發(fā)票的成本暫估
老師你好 我去年利潤表12月的本年累計金額沒有,累計到22.1月利潤表上。是什么原因?和我2021.12月做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配_未分配利潤 70000 貸:本年利潤700000 剛好資產(chǎn)負債表上22.1月 未分配利潤是包含這個70000元 但是利潤表上是少了這個70000元 相當于利潤表 2012年的本年累計金額是沒有的,利潤表都是重新開始 只有本月金額=本年累計金額了!?
老師,因為我22年12月有做分配利潤,所以我的資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末減期初不等于利潤表上的凈利潤 ,這個沒有關(guān)系吧。我是小企業(yè)準則,因為一筆以前年度的支出發(fā)票入賬,記了利潤分配-未分配利潤這個科目,所以對不上了,我不用調(diào)冷資產(chǎn)負債表的期初吧
老師,我們是小企業(yè)會計準則,因為匯算清繳調(diào)增暫估款,做分錄時做到利潤分配-以前年度損益調(diào)整,這個月我結(jié)賬檢查的時候顯示資產(chǎn)負債表的未分配利潤不等于凈利潤加期初未分配利潤減利潤分配,但是我覺得我的分錄就應(yīng)該這么做沒有錯啊,這樣的話用不用管呢,可以直接結(jié)賬嗎?
老師好!我單位23年12月的資產(chǎn)負債表上未分配利潤74000,是因為還有成本發(fā)票沒有開回來,這個月是季度預(yù)扣預(yù)繳所得稅,我是不是要按照未分配利潤做成本暫估
請教老師,我對報表的時候發(fā)現(xiàn),未分配利潤的年末減年初和凈利潤不相等,對賬發(fā)現(xiàn)是因為上一年度預(yù)估的收入,后來收到發(fā)票就計入利潤分配~未分配利潤借方了,差額就是這個,但匯算清繳時退的所得稅我記到利潤分配~未分配利潤的貸方了,為什么資產(chǎn)負債表里沒有體現(xiàn)呢?謝謝老師
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個項目所有有關(guān)的料工費的支出,是不是應(yīng)該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導一下第三季度財報,報表中風險有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動的職工薪酬第一行:填寫1-9月應(yīng)付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應(yīng)付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務(wù)行業(yè),只有工資,沒有其他福利費用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務(wù)登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務(wù),提供了30000元的服務(wù),他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務(wù)怎么做賬務(wù)處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產(chǎn)企業(yè)在預(yù)售房子時收的預(yù)收賬款計提的稅金及附加是在當期確認還是等項目完成確認收入時再確認?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填