您好 這個四舍五入是571.17千元
老師,您好,請問一下,我們新注冊的企業(yè),中外合資有限責任公司,合同和注冊資本都按美元,合同規(guī)定比例不能更改,現(xiàn)在中方的人民幣按當天匯率中間價換算比約定金額多了300美元, 那我想問下: 1 這個驗資報告是不是用美元來做,和確認比例 2 中方人民幣換算美元多出來的300美元,是不是要做資本公積 3 合同和注冊資本是美元,實際做做賬用人民幣,那用美元計算的比例和用人民幣計算的比例是不同的,我們發(fā)生糾紛或者以后清算,分紅應該按哪個比例為準呢
2021年年末,應付工資有55789元未發(fā)放,并且截止到匯算清繳后,仍沒有發(fā)放,2021年匯算清繳就調(diào)增55789元 2022年計提了423830元工資,發(fā)放了479619元工資,個稅申報了479619元工資,計提少,發(fā)放多,是因為2021年年末,應付工資有55789元未發(fā)放,并且匯算清繳已經(jīng)調(diào)增55789元 我想在確定一下2022年匯算清繳報表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額,這三個到底填哪個金額
571174.29換算為千元是多少,我怕填錯,確認下,哈哈
我是一家精神病專科醫(yī)院,現(xiàn)在住院收入都是按床日制確認醫(yī)療收入,不管病人發(fā)生多少費用,除了自費病人,不然都是1天100元的標準撥付,病人不需要出錢了,請問我確認住院收入是每個月按醫(yī)保局出院結(jié)算的表確認收入(因為年底需要進行跨年清算的,我們會自動剝離跨年收入是多少計入到2024年12月,),還是自己內(nèi)部按當月在院住院病人的床日數(shù)確認收入,如果按醫(yī)保局每月出院結(jié)算的金額確認收入,會產(chǎn)生前期收入少,12月收入大,每月的收入和成本不相匹配,導賬12月收入高,如果按第二種確認,每月收入和成本相匹配,但是內(nèi)部統(tǒng)計的床位收入,有時候會跟醫(yī)保局實際結(jié)算會有點誤差,就是不是很準確,但年底也可以比對調(diào)整一下,請問哪種方式稅務局要認可?
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應付在借方?如果其應付為-1,然后科目重分類,借其應付1 貸其應收1,那這樣不就是其應收-1了嗎?其應付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務,按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應稅行為需要進行申報,但是稅務系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補貼率10%