如果您本期有足夠的進(jìn)項稅額,您可以根據(jù)實際情況適當(dāng)減少本期勾選認(rèn)證的進(jìn)項稅額,以平衡上期留抵稅額和預(yù)繳稅款。 如果您本期的銷項稅額較多,您可以考慮在保證成本正常進(jìn)入12月的前提下,適當(dāng)控制進(jìn)項稅額的勾選認(rèn)證,以利用上期留抵稅額和預(yù)繳稅款來抵扣本期銷項稅額,從而達(dá)到平衡的目的。 需要注意的是,如果您的進(jìn)項稅額不勾選認(rèn)證,將會進(jìn)入待抵扣稅額,待抵扣稅額將在下期抵扣或者在符合相關(guān)條件的情況下申請退稅。因此,您需要根據(jù)實際情況權(quán)衡利弊,合理調(diào)整進(jìn)項稅額的勾選認(rèn)證。
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因為他是一張發(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
您好,之前賬上每月的進(jìn)項與勾選抵扣的都不一樣,我從3月開始,先將收到的專票記到待認(rèn)證進(jìn)項稅額,然后根據(jù)稅負(fù)勾選進(jìn)項,將待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項,之前的進(jìn)項賬上還有余額,這個是不是會一直留著啊?
老師我們是一般納稅人,這個月我們進(jìn)項抵扣已經(jīng)夠了,多余的專用發(fā)票我想入帳,但是不會勾選認(rèn)證,那我借原材料 然后是待抵扣進(jìn)項還是選擇待認(rèn)證進(jìn)項稅額
我2022年預(yù)繳稅款交多了,然后我這個月有銷項,我的進(jìn)項上期留抵稅額也多,我本期進(jìn)項也不少,我能不能本期少勾選 認(rèn)證點進(jìn)項,把上期留抵稅額用了,然后把我預(yù)繳稅款給用了但我成本正常進(jìn)到12月,進(jìn)項稅額不勾選認(rèn)證,先進(jìn)待抵扣
老師我的留底稅有幾萬,但想交點稅,是不是本期我就少勾選點進(jìn)項,但進(jìn)項多了,沒有抵扣有關(guān)系嗎?如果我少抵扣進(jìn)項,我的成本金額又高了,怎么處理呢?
請問老師新公司想要測算利潤稅負(fù)情況,公司留存銷售額的2%作為利潤,扣除掉所有稅費看是否還有盈利,這個怎么測算呢?
老師,請問石場給村子里修的路,是運輸車輛必經(jīng)的道路怎么做分錄?
請問老師電商行業(yè)是按照平臺結(jié)算的流水確認(rèn)收入還是按照商品價格確認(rèn)收入呢?
老師,一般納稅人開的13個點的普票,照樣按照13個點銷項稅額交是嗎,如果有進(jìn)項,那么交的稅額是普票的銷項稅額-進(jìn)項稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報稅 進(jìn)項發(fā)票大于銷項發(fā)票,怎么計提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用