你好,鏡像可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
你好,老師,請問一下,我每個月采購材料都收到進項發(fā)票,然后進項稅額我都是先計入待認(rèn)證進項稅,然后月末選擇其中一部分進項認(rèn)證,還有一部分沒有認(rèn)證,這樣就產(chǎn)生財務(wù)報表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)的,那這個最好怎么做,不會產(chǎn)生應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)
您好,每月勾選的進項與賬上的進項是相等的是嗎?如果這樣的話,賬上這月進項比較多的話,沒有全部勾選,是不是記賬的時候先記賬 待認(rèn)證進項稅,等到根據(jù)稅負(fù)勾選進項,再把待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅額,是不是這樣???不是記賬的時候直接記到進項稅吧?
您好,之前賬上每月的進項與勾選抵扣的都不一樣,我從3月開始,先將收到的專票記到待認(rèn)證進項稅額,然后根據(jù)稅負(fù)勾選進項,將待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項,之前的進項賬上還有余額,這個是不是會一直留著?。?/p>
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入進項的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于報表上的進項稅額。老師,請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進項稅額之后待抵扣進項稅額的余額為負(fù)數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會導(dǎo)致待抵扣進項稅額為為負(fù)數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,是沒有留底,和已勾選的發(fā)票的
老師 請問下上個月收到的專票沒有認(rèn)證,這個月勾選認(rèn)證但進項大于銷項,這種情況下我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?之前做了待抵扣進項稅額 這個月怎么處理?
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
您好,老師我的意思是,之前賬上只有進項這個科目,沒有待認(rèn)證科目,且每月勾選的進項與賬上的都不一樣,也會每月轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)出未交增值稅,截止到2月底進項還有余額。從3月我新增科目待認(rèn)證,先記到待認(rèn)證,根據(jù)勾選進項,將待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項,每月最后,將銷項和進項轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)未交增值稅,之前2月進項的余額會一直留著吧
你好,你沒有認(rèn)證的,把它結(jié)轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面去。
的話,你申報表和你賬上的不就一致了。
是的,我現(xiàn)在是這樣操作的,之前的賬不是我做的。我的意思是,之前進項的余額會一直留著吧
之前的賬是都勾選認(rèn)證了,賬進項還有余額,
老師,這個有語音溝通嗎,感覺說不清楚是的
可以的,可以這么做的。
老師,有問題,能語音溝通功能嗎?不是經(jīng)常語音,偶爾
不可以的,這里只能打文字的。
您的意思是每月收到專票都先走待認(rèn)證,是嗎?
你好,你不確定的是這么做的,你確定你這個月需要抵扣的,你就做到進項。
那比如我能不能收到專票都先記到待認(rèn)證,月底根據(jù)勾選,再轉(zhuǎn)到進項
對的,可以這么做的。
如果收到紅票或職工福利的專票,怎么處理比較好呢?您好
你好,紅片是什么意思的?
福利費專票的在勾選平臺直接選擇不抵扣勾選或者是認(rèn)證了之后再進項轉(zhuǎn)出。
您好,收到紅字專票,怎么處理比較好呢
之前認(rèn)證底褲了沒有啊,如果認(rèn)證底庫了,進項轉(zhuǎn)出。
收到所有專票 借,成本/費用 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 貸,銀行/應(yīng)付/1001 月末,勾選進項后 借,應(yīng)交稅費-進項 貸,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 收到紅字專票之前已認(rèn)證 借,成本/費用-紅字 貸,銀行/應(yīng)付-紅字 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票之前未認(rèn)證 借,成本/費用-紅字 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 紅字 貸,銀行/應(yīng)付 紅字 老師,您看看我這樣理解對嗎?
對的,是的,是這么做的。