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您好,之前賬上每月的進項與勾選抵扣的都不一樣,我從3月開始,先將收到的專票記到待認(rèn)證進項稅額,然后根據(jù)稅負(fù)勾選進項,將待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項,之前的進項賬上還有余額,這個是不是會一直留著啊?

2023-04-06 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-06 10:23

你好,鏡像可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。

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快賬用戶6580 追問 2023-04-06 10:29

您好,老師我的意思是,之前賬上只有進項這個科目,沒有待認(rèn)證科目,且每月勾選的進項與賬上的都不一樣,也會每月轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)出未交增值稅,截止到2月底進項還有余額。從3月我新增科目待認(rèn)證,先記到待認(rèn)證,根據(jù)勾選進項,將待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進項,每月最后,將銷項和進項轉(zhuǎn)到-轉(zhuǎn)未交增值稅,之前2月進項的余額會一直留著吧

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:31

你好,你沒有認(rèn)證的,把它結(jié)轉(zhuǎn)到待認(rèn)證里面去。

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:31

的話,你申報表和你賬上的不就一致了。

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快賬用戶6580 追問 2023-04-06 10:33

是的,我現(xiàn)在是這樣操作的,之前的賬不是我做的。我的意思是,之前進項的余額會一直留著吧

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快賬用戶6580 追問 2023-04-06 10:34

之前的賬是都勾選認(rèn)證了,賬進項還有余額,

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快賬用戶6580 追問 2023-04-06 10:35

老師,這個有語音溝通嗎,感覺說不清楚是的

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:36

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6580 追問 2023-04-06 10:37

老師,有問題,能語音溝通功能嗎?不是經(jīng)常語音,偶爾

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齊紅老師 解答 2023-04-06 10:38

不可以的,這里只能打文字的。

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快賬用戶6580 追問 2023-04-06 12:30

您的意思是每月收到專票都先走待認(rèn)證,是嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:32

你好,你不確定的是這么做的,你確定你這個月需要抵扣的,你就做到進項。

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快賬用戶6580 追問 2023-04-06 12:34

那比如我能不能收到專票都先記到待認(rèn)證,月底根據(jù)勾選,再轉(zhuǎn)到進項

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:39

對的,可以這么做的。

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快賬用戶6580 追問 2023-04-06 12:44

如果收到紅票或職工福利的專票,怎么處理比較好呢?您好

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:46

你好,紅片是什么意思的?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 12:46

福利費專票的在勾選平臺直接選擇不抵扣勾選或者是認(rèn)證了之后再進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6580 追問 2023-04-06 13:01

您好,收到紅字專票,怎么處理比較好呢

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齊紅老師 解答 2023-04-06 13:06

之前認(rèn)證底褲了沒有啊,如果認(rèn)證底庫了,進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6580 追問 2023-04-06 14:49

收到所有專票 借,成本/費用 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 貸,銀行/應(yīng)付/1001 月末,勾選進項后 借,應(yīng)交稅費-進項 貸,應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 收到紅字專票之前已認(rèn)證 借,成本/費用-紅字 貸,銀行/應(yīng)付-紅字 應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出 收到紅字發(fā)票之前未認(rèn)證 借,成本/費用-紅字 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證 紅字 貸,銀行/應(yīng)付 紅字 老師,您看看我這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-06 15:11

對的,是的,是這么做的。

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你好,鏡像可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去。
2023-04-06
您好,同學(xué),您得理解是正確的 記賬的時候先記賬 待認(rèn)證進項稅,等到根據(jù)稅負(fù)勾選進項,再把待認(rèn)證進項稅轉(zhuǎn)到進項稅額
2023-04-05
是的,就是那樣做就行了
2024-05-14
您好,這個的話,是相當(dāng)于,待抵扣進項稅,去沖銷這個銷項
2023-11-07
同學(xué)你好 是的,你可以及時勾選抵扣認(rèn)證
2020-11-30
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