同學(xué),你好 沒(méi)有辦法,只能開(kāi)紅字
老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,我發(fā)現(xiàn)10月份開(kāi)的一份發(fā)票作廢未成功,現(xiàn)在需要繳納這份發(fā)票增值稅,有沒(méi)有什么補(bǔ)救的辦法?這個(gè)月紅沖嗎?但是不確定會(huì)不會(huì)開(kāi)票了。如果紅沖是不是涉及到需要退稅?
個(gè)體小規(guī)模納稅人,10月代開(kāi)的專(zhuān)票,12月份紅沖作廢,12月份前是代開(kāi)發(fā)票預(yù)繳增值稅和附加,12月份變成全電票沒(méi)有預(yù)繳,現(xiàn)在報(bào)23年第三季度的增值稅,我12月份作廢這張票需要退稅嗎?
我是小規(guī)模,9月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,10月份沖紅了,那等于是這個(gè)月要繳增值稅,這個(gè)季度我不一定會(huì)開(kāi)專(zhuān)票,那是不是要辦退稅,還有別的辦法嗎
首審資料4月份提交了,但是出口發(fā)票數(shù)量開(kāi)錯(cuò)了,現(xiàn)在首審資料稅局稽核完畢,我現(xiàn)在需要提交電局的申報(bào),已經(jīng)10月份了,出口發(fā)票還能沖紅重開(kāi)嗎,總價(jià)沒(méi)問(wèn)題,但是單價(jià)有問(wèn)題,如果不沖紅重開(kāi)會(huì)影響退稅嗎?沖紅重開(kāi)會(huì)影響首審?fù)硕悊?/p>
接電工人接配電箱的錢(qián)能開(kāi)成建筑服務(wù)安裝服務(wù)嗎
老師咨詢(xún)一下計(jì)提所得稅怎么計(jì)提呀,還有新版的企業(yè)所得稅,也是填寫(xiě)累計(jì)金額嗎,1-9月份的嗎
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目余額表哪個(gè)不平了
這個(gè)報(bào)季度所得稅這個(gè)怎么填寫(xiě)(是否存在資產(chǎn)損失)
老師,我們公司今年給客戶(hù)提供了服務(wù),還沒(méi)有收回款項(xiàng),也還沒(méi)有開(kāi)票,但是現(xiàn)在需要做內(nèi)賬核算,那老師,分錄需要怎么寫(xiě)?
老師,想問(wèn)您一下,社保和公積金每個(gè)月截止的時(shí)間在那里能確定準(zhǔn)確的呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票3%稅率減按1%,如何做分錄,體現(xiàn)出應(yīng)交增值稅多少,減免增值稅多少,實(shí)繳增值稅多少?
老師您好 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)注銷(xiāo)是先要辦稅稅務(wù)注銷(xiāo)再公式嗎?如果順序有誤 會(huì)有影響嗎?現(xiàn)在先弄了公示 才弄完稅務(wù)清算
老師,大學(xué)實(shí)習(xí)生和涉及勞務(wù)報(bào)酬人員(跟公司直接簽訂的臨時(shí)合同,申報(bào)了一個(gè)月勞務(wù)報(bào)酬)的工資屬于殘保金計(jì)稅范圍嗎?企業(yè)2024年8月注冊(cè)的每月在職人數(shù)為1人,殘保金人數(shù)是5個(gè)月合計(jì)5人/12*5個(gè)月嗎
老師,開(kāi)建筑服務(wù)電子發(fā)票項(xiàng)目名稱(chēng)和建筑服務(wù)發(fā)生地為必填項(xiàng)并且已經(jīng)在發(fā)票上顯示,備注欄還需要重復(fù)填寫(xiě)項(xiàng)目名稱(chēng)和建筑服務(wù)發(fā)生地嗎?
開(kāi)紅字發(fā)票會(huì)涉及退稅嗎?
同學(xué),你好 一般不會(huì),可以抵扣之后的增值稅