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首審資料4月份提交了,但是出口發(fā)票數(shù)量開錯(cuò)了,現(xiàn)在首審資料稅局稽核完畢,我現(xiàn)在需要提交電局的申報(bào),已經(jīng)10月份了,出口發(fā)票還能沖紅重開嗎,總價(jià)沒問題,但是單價(jià)有問題,如果不沖紅重開會(huì)影響退稅嗎?沖紅重開會(huì)影響首審?fù)硕悊?/h1>

2025-10-14 15:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-14 15:53

你好,可以沖紅的,這個(gè)不妨礙退稅的

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你好,可以沖紅的,這個(gè)不妨礙退稅的
2025-10-14
同學(xué)你好 1.貴公司未交的稅款不會(huì)影響專票的紅沖。紅沖是對(duì)已經(jīng)開具但發(fā)生退貨、折讓或開票有誤等情形需要作廢的發(fā)票進(jìn)行的一種操作,與稅款是否繳納沒有直接關(guān)系。但是,如果紅沖發(fā)票涉及已申報(bào)但未繳納的稅款,需要在紅沖后及時(shí)調(diào)整申報(bào)數(shù)據(jù),確保稅款申報(bào)的準(zhǔn)確性。 2.如果A公司已經(jīng)抵扣了這張專票,那么在紅沖時(shí)確實(shí)需要A公司提供紅字信息表。這是稅務(wù)局的要求,以確保紅沖操作的合規(guī)性。A公司需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具紅字信息表,并在貴公司辦理紅沖時(shí)提供該表。 3.貴公司的印花稅是季報(bào),因此已開的162萬發(fā)票在這個(gè)報(bào)表期是需要正常申報(bào)的。紅沖發(fā)票的操作不會(huì)影響這個(gè)報(bào)表期的印花稅申報(bào),因?yàn)橛』ǘ愂腔诮?jīng)濟(jì)行為的發(fā)生而征收的,與發(fā)票的紅沖沒有直接關(guān)系。 4.對(duì)于162萬發(fā)票紅沖后的稅款處理,一般來說,如果紅沖發(fā)票涉及已繳納的稅款,可以向稅務(wù)局申請(qǐng)退稅。
2024-04-08
你好,根據(jù)圖片無法判斷是否紅沖成功。 另外企業(yè)所得稅沒有30萬一下免稅的說法,你說的是增值稅 如果不開票是0
2021-03-23
同學(xué)你好 還得開紅字發(fā)票的 2.季度不超三十萬就免稅 3.紅沖的這些發(fā)票是這個(gè)季度的嗎 4.紅沖了再開出去只要季度不超三十萬開票額就免稅
2021-03-23
同學(xué)你好 要先紅沖然后再開正確的
2023-09-05
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