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黃老師:對(duì)方給我們開的普票 5月份開的 我們也 付款了 提供的是服務(wù)年檢啥的可是現(xiàn)在 沒有我們?yōu)槲覀兲峁? 要給我們退款 這張普票 是直接給他們就行了嗎?還是 需像專票那做紅沖
您好,老師,我是代賬公司的,我們公司代賬了一家公司,客戶有收入但沒有開票,應(yīng)該怎么做賬?需要客戶提供什么資料?
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人給我們公司提供了技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在還沒服務(wù)完,但是我們已經(jīng)付款了,怎么做分錄呀。目前沒有票
老師,我們給對(duì)方提供技術(shù)服務(wù),服務(wù)暫未完成,但我們相對(duì)應(yīng)的上游客戶把發(fā)票開給我了我要怎么記賬,就是合同約定我們提供技術(shù)服務(wù),要提供幾顆樣品,我們還沒提供,因?yàn)槲覀兲峁┑募夹g(shù)服務(wù)需要找上游客戶給做工藝,所以上游客戶給我開來(lái)了發(fā)票,正常如果我們給下游提供完服務(wù)我會(huì)把這個(gè)費(fèi)用計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但現(xiàn)在沒提供完服務(wù)我也沒確認(rèn)收入,那要計(jì)入哪里?
老師,我們公司5月份預(yù)收了客戶的貨款20萬(wàn),但是商品還沒有發(fā)貨,也沒有開票,貨物要到七月份才發(fā)給客戶,那我做賬,借,銀行存款 貸,合同負(fù)債 這時(shí)需要申報(bào)銷項(xiàng)稅嗎
中國(guó)傳統(tǒng)包點(diǎn)開票稅收編碼顯示的開票類別正確應(yīng)該是什么,例如叉燒包,有些開烘焙產(chǎn)品,有些開方便食品,兩個(gè)稅率都是13%,不知道哪個(gè)是正確的,一般烘焙產(chǎn)品不是指西方那些糕點(diǎn),例如蛋糕,餅干之類的嗎?
企業(yè)所得稅計(jì)提,是不是要減去以前年度彌補(bǔ)虧損后 實(shí)際利潤(rùn)額計(jì)提所得稅?彌補(bǔ)以前年度虧損,不需要做賬務(wù)處理是吧?老師
老師請(qǐng)問(wèn)一下,之前做賬我工資每個(gè)月有計(jì)提,但社保是直接計(jì)入管理費(fèi)用~社保費(fèi),單位繳納和個(gè)人部分也沒分開做賬,也沒通過(guò)應(yīng)付職工薪酬來(lái)核算,現(xiàn)在正確的做法可以指導(dǎo)一下嗎?
現(xiàn)在建筑勞務(wù)公司,承接建筑勞務(wù)分包業(yè)務(wù),需要?jiǎng)趧?wù)資質(zhì)不?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)第三季度可以直接彌補(bǔ)虧損嗎? 還是需要在明年匯繳才能彌補(bǔ)虧損
老師,個(gè)人所得稅單位報(bào)了,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要調(diào)增嗎?
農(nóng)業(yè)公司收到國(guó)家補(bǔ)助資金需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)師考試今年的會(huì)計(jì)繼續(xù)教育必須完成嗎
老師運(yùn)輸公司缺進(jìn)項(xiàng)票,可以有合理的辦法規(guī)避一下嗎?
老師申報(bào)印花稅出現(xiàn)這樣是什么原因
老師,具體分錄怎么寫?
您好,借:應(yīng)收賬款-XX客戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本/庫(kù)存商品 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備
老師,目前我們還沒有開票,后期是需要開票的
您好,沒有開票也要確認(rèn)收入哦,未開票收入嘛,收入不是以開票為標(biāo)準(zhǔn)的
那老師,后期開票了的這筆分錄怎么辦?
您好,不要跨年,現(xiàn)在是未開票收入正,下次開票申報(bào)未開票收入負(fù),開票收入正,不會(huì)多交稅的
好的老師
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老師,還有個(gè)問(wèn)題就是我們預(yù)收客戶服務(wù)費(fèi),是整年的服務(wù)費(fèi),發(fā)票也開了確認(rèn)收入了,但是時(shí)間還沒有到整年,那老師這個(gè)需要體現(xiàn)預(yù)收賬款,老師,這個(gè)分錄怎么寫
?您好,收到預(yù)收款時(shí):借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-XX客戶 每月分?jǐn)偸杖霑r(shí):借:預(yù)收賬款-XX客戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 增值稅按開票金額一次性計(jì)提,收入按月分?jǐn)偞_認(rèn)
好的,謝謝老師
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老師,對(duì)了,那分?jǐn)偸杖霑r(shí)分錄怎么寫
?您好,收到預(yù)收款時(shí):借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-XX客戶 每月分?jǐn)偸杖霑r(shí):借:預(yù)收賬款-XX客戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 年末調(diào)整(如實(shí)際服務(wù)量與預(yù)收有差異):借:預(yù)收賬款-XX客戶 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(或相反分錄)