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老師,23年第二季度和第三季度開的發(fā)票都已到賬,并已納稅,第四季度把第二季度和第三季度的發(fā)票都作廢了,重新開了,那第四季度會計分錄怎么做,已經(jīng)交了的稅費怎么處理?

2024-01-04 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-04 15:21

您好,這個的話,可以紅沖以后,申請退稅的

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快賬用戶3331 追問 2024-01-04 15:22

會計分錄怎么做?

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齊紅老師 解答 2024-01-04 15:25

您好,借 主營業(yè)務收入? 應交稅費? 貸 應收賬款

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您好,這個的話,可以紅沖以后,申請退稅的
2024-01-04
同學你好 第四季度原分錄負數(shù)紅沖哦 稅費也是紅沖 紅沖收入的時候一塊紅沖了
2024-01-04
你好 本年累計的利潤總額-彌補虧損)*稅率-之前預繳
2023-12-31
對的,是的,是這么做的。
2023-01-04
您好,只就第四季度交稅就行
2022-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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