您好,只就第四季度交稅就行
老師你好,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,前三個(gè)季度都沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)的銷(xiāo)售額,第四個(gè)季度超過(guò)30萬(wàn)了,年銷(xiāo)售額超過(guò)120萬(wàn)了,第四季度報(bào)稅還需要把前三個(gè)季度免的稅補(bǔ)上嗎?還是光交第四季度的稅?
小規(guī)模納稅人第一季度銷(xiāo)售30萬(wàn),第二季度銷(xiāo)售100萬(wàn),第三季度銷(xiāo)售30萬(wàn),第四季度銷(xiāo)售400萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)超過(guò)小規(guī)模增值稅免稅的季度還怎么交增值稅,全年超過(guò)500萬(wàn),要轉(zhuǎn)為一般納稅人嗎?
你好我是一家小規(guī)模,第一個(gè)季度超30萬(wàn)已經(jīng)全額交稅,第二,三季度未超額,有專(zhuān)票也交了專(zhuān)票的稅,第四季度超額45萬(wàn)了,第四季度怎么交稅,二三季度的需要補(bǔ)交么
小規(guī)模納稅人,第一個(gè)季度沒(méi)有超30萬(wàn)不用交稅,如果第二季度超了30萬(wàn),那第一季度開(kāi)的票要補(bǔ)交稅嗎
小規(guī)模公司,第一季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),但是第二季度40萬(wàn)了交了增值稅,第三第四季度都沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),年底的時(shí)候整體超過(guò)了還補(bǔ)交全年增值稅嗎
#提問(wèn)#老師匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表與第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致需要怎么操作
老師,請(qǐng)問(wèn)如果是代帳的話,是不是客戶(hù)給工資表,提供社保,個(gè)稅人員名單?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們處于籌建期,購(gòu)買(mǎi)了別人的房子修建廠房沒(méi)有取得發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)以后這部分購(gòu)買(mǎi)款能不能轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)?謝謝
老師好,匯算清繳以后,納稅調(diào)增的分錄怎么做呀?
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來(lái)除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫(xiě)四人,對(duì)吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問(wèn)題,是會(huì)計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對(duì)嗎?如果只有十個(gè)月有人數(shù),后兩個(gè)月沒(méi)有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個(gè)季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人銷(xiāo)售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒(méi)入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬(wàn))給顧客(貨款還沒(méi)有收到),之前問(wèn)老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 同時(shí)做24年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時(shí),在填減免表時(shí)候要不要減掉這80萬(wàn),因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動(dòng)帶出免稅金額到主表對(duì)應(yīng)欄次里(手動(dòng)改不了),如果減免表中減掉80萬(wàn),系統(tǒng)會(huì)提示錯(cuò)誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
二三季度的不用理會(huì)就可以么?
對(duì)的,之前的就不需要管了