你好,可以今年不開(kāi)過(guò)來(lái),做付款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
老師,們單位有一筆其他應(yīng)付款,去年給開(kāi)了轉(zhuǎn)賬支票,他們沒(méi)有取走,我們單位已經(jīng)記賬了,現(xiàn)在跨年了,對(duì)方也不要這筆錢(qián)了,怎么記賬?跨年是不是不能沖紅?應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?謝謝
老師,我想問(wèn)下一個(gè)工程已經(jīng)完工計(jì)入了固定資產(chǎn),還有一小部分錢(qián)沒(méi)付,掛在應(yīng)付款,現(xiàn)在要卡對(duì)方百分之十,少付對(duì)方五萬(wàn),發(fā)票去年已經(jīng)開(kāi)了,要把發(fā)票還給他們重開(kāi)嗎,還是怎么處理更好點(diǎn)
老師,4月收到兩張專票,在4月已經(jīng)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,款還沒(méi)有支付給對(duì)方。現(xiàn)在5月對(duì)方說(shuō)他的公司改名稱了,要我把四月已經(jīng)入賬抵扣了的發(fā)票退回去給他作廢,5月他用改過(guò)的公司名稱重新開(kāi)了兩張一樣的發(fā)票給我公司,這個(gè)我要怎么處理?四月份的發(fā)票他還能作廢嗎?
供應(yīng)商去年開(kāi)出的發(fā)票,但是今年公司已經(jīng)注銷了,現(xiàn)在需要我們付錢(qián),跟發(fā)票一致的公司抬頭已經(jīng)不存在了。我們現(xiàn)在需要付錢(qián)。應(yīng)該怎么操作,讓他重新開(kāi)其他公司抬頭的發(fā)票嗎,根據(jù)其他抬頭付款嗎?之前已經(jīng)開(kāi)過(guò)的發(fā)票已經(jīng)入賬了怎么處理?
想問(wèn)下付完對(duì)方錢(qián)后,對(duì)方把開(kāi)給我公司的發(fā)票自行作廢了,該怎么處理,現(xiàn)在已經(jīng)跨年了,能讓他今年補(bǔ)開(kāi)具過(guò)來(lái)嗎,那這樣我該怎么處理賬務(wù),付給他錢(qián)的憑證已經(jīng)做了
請(qǐng)問(wèn)今年還有一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人的政策嗎?
合作方違約,不準(zhǔn)備繼續(xù)開(kāi)展合約內(nèi)容,已經(jīng)開(kāi)展部分,給我們支付違約金,我是否應(yīng)該給他開(kāi)發(fā)票?怎么開(kāi)?賬怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模,開(kāi)專票,客戶要求開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的,開(kāi)了是不是等于后面都放棄稅收優(yōu)惠了。
老師,一般納稅人開(kāi)6%服務(wù)費(fèi)發(fā)票,含稅報(bào)價(jià)100,相當(dāng)于小規(guī)格納稅人開(kāi)1%專票,含稅報(bào)價(jià)多少?
奶茶店進(jìn)貨占比營(yíng)業(yè)額得怎么算?
公司交電費(fèi)給物業(yè)公司,物業(yè)公司給開(kāi)發(fā)票,可以用公司公戶給物業(yè)轉(zhuǎn)賬嗎?
老師好,其他應(yīng)付款的科目余額在借方余額,在報(bào)表上如何體現(xiàn)?
一次通過(guò)稅務(wù)師有什么好的學(xué)習(xí)方法推薦,做題應(yīng)該做什么題(比如是做學(xué)堂的App的,還是學(xué)堂課件的或者是買(mǎi)什么書(shū)) 情況如下:
處置境外子公司,處置部分匯兌差額從其他綜合收益中轉(zhuǎn)入投資收益,那計(jì)入少數(shù)股東損益的會(huì)對(duì)差額調(diào)整不?
8月增值稅未申報(bào),現(xiàn)在供應(yīng)商發(fā)起紅字確認(rèn)單,如果我現(xiàn)在確認(rèn),進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算8月還是9月的?
那這樣沒(méi)有發(fā)票入賬不是成預(yù)付了嗎,是2023年付的錢(qián),然后這幾天要認(rèn)證2023年的發(fā)票發(fā)現(xiàn)他自行作廢了
那就只能做預(yù)付賬款
那我今年收到發(fā)票后如何做賬戶處理呢
正常處理就可以的
分錄怎么做
借原材料或者損益類科目