同學(xué)好 可以把去年的發(fā)票沖紅重開
老師,我想問一下,我們2020年開票收入款已經(jīng)收回,但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分,一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資,余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄,沒有把代付的那筆應(yīng)收做上,現(xiàn)在相當(dāng)于對(duì)方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對(duì)方付款時(shí)有扣我們一部分的罰款,但是罰款沒有發(fā)票什么的,我該怎么入賬?
老師,我想問下一個(gè)工程已經(jīng)完工計(jì)入了固定資產(chǎn),還有一小部分錢沒付,掛在應(yīng)付款,現(xiàn)在要卡對(duì)方百分之十,少付對(duì)方五萬,發(fā)票去年已經(jīng)開了,要把發(fā)票還給他們重開嗎,還是怎么處理更好點(diǎn)
我司欠對(duì)方的工程專修款已經(jīng)付清了,可是發(fā)票沒給齊,對(duì)方不開過來了,要怎么辦呢?這個(gè)工程款前面對(duì)方起訴我司,走了調(diào)解程序,有調(diào)解書,規(guī)定了要付款,我們還有一家公司還有點(diǎn)沒付,現(xiàn)在對(duì)方又不開票過來還追款,前面調(diào)解書是其他人處理的,也沒注明沒收到發(fā)票,需要發(fā)票收到后在付款,沒有這項(xiàng)說明,我們是有幾個(gè)關(guān)聯(lián)公司找了這家裝修公司,調(diào)解書把幾個(gè)公司的放在一起了,我們要怎么處理呢
老師,公司在月末完成了一項(xiàng)工程,對(duì)方還沒有要求讓開票,但是工程已經(jīng)完工,并且在完工的下個(gè)月支付了我們一筆工程款,整個(gè)項(xiàng)目的工程款對(duì)方分12個(gè)月支付給我們,發(fā)票也不知道多會(huì)讓開。我該怎么申報(bào)稅款及入賬呢?申報(bào)表應(yīng)怎樣填寫呢?
老師好,我公司是做停車場(chǎng)停車收費(fèi)的!想問下我公司現(xiàn)在加建一個(gè)停車場(chǎng),已經(jīng)支付了百分之60的工程款,余下的完工再結(jié)清,那么現(xiàn)在打出去的這百分之60的工程量拿什么入賬,要對(duì)方開全額發(fā)票給我還是百分之60的發(fā)票呢
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
沖紅重開要把發(fā)票給對(duì)方寄回去嗎,去年已經(jīng)裝訂起來了,他們問我們要
同學(xué)對(duì)照以下幾種情況處理 1、如果紅沖的發(fā)票是普通發(fā)票,是需要收回原發(fā)票。 2、如果紅沖發(fā)票是專用發(fā)票,而且沒有認(rèn)證(基本是跨月發(fā)票,沒跨月基本是直接可以作廢的),也是需要把原發(fā)票收回。 3、如果紅沖的是專用發(fā)票,而且對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,原發(fā)票就不需要收回,但是需要把沖紅的副票,也就是第二聯(lián)和第三聯(lián)蓋上發(fā)票專用章,需要寄送給對(duì)方,以便對(duì)方作為有效憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。 4、如果開具的紅字增值稅電子發(fā)票(電子普票和電子專票),原已經(jīng)開具的藍(lán)字增值稅電子發(fā)票無需追回,紅沖發(fā)票和新開具的藍(lán)字發(fā)票要給對(duì)方(通過遠(yuǎn)程交付,通過電子郵箱,二維碼等),以便對(duì)方入賬。
我做的分錄是借固定資產(chǎn)100, 貸在建工程80 應(yīng)付款20 如果重開了,應(yīng)該如何做分錄?
或者可不可以先把這么多錢打給他們,然后他們打回來減少的那五萬,我們開個(gè)五萬的收據(jù)給他們,老師這樣可以嗎
1、重開了就把原來的分錄紅沖,再按新開的重新入賬 2、不可以的,對(duì)方給你們5萬你們開收據(jù),對(duì)方肯定不同意的,對(duì)方?jīng)]法入賬
那如果不把這張發(fā)票寄給他們會(huì)有什么影響嗎
如果按規(guī)定需要寄回的,有什么理由不寄回呢,已裝訂不是理由,建議同學(xué)按規(guī)定執(zhí)行
好的謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快