同學(xué),你好
如果其他應(yīng)付款賬戶出現(xiàn)借方余額,這部分金額應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“其他流動資產(chǎn)”或“預(yù)付款項(xiàng)”中列示。其計(jì)算公式為:
調(diào)整后的其他應(yīng)付款 = 其他應(yīng)付款貸方余額 - 借方余額(若借方余額大于貸方余額,則直接作為資產(chǎn)列示)
其他應(yīng)收款科目期末余額在借方負(fù)數(shù) 其他應(yīng)付款科目期末余額在貸方負(fù)數(shù),請問在財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫呢?
資產(chǎn)負(fù)債表中的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款如何填列,其他應(yīng)付款期末=其他應(yīng)付貸方余額+其他應(yīng)收貸方余額,如果其他應(yīng)收只有借方余額,那是不是說資產(chǎn)負(fù)債表里的其他應(yīng)付款期末數(shù)就=科目余額表的其他應(yīng)付款余額
其他應(yīng)收款科目余額表上是貸方余額填制報(bào)表時(shí)如何填列?
速達(dá)財(cái)務(wù)軟件錄入期初余額 其他應(yīng)收款顯示余額在借方 但實(shí)際上期末余額其他應(yīng)收款科目期末余額在貸方,這個科目錄入期初該如何填列
在鐵建銀信上給對方匯票 如何做賬 且之前有掛賬 借其他應(yīng)收貸其他應(yīng)付 科目余額表在期末貸方有余額
@董老師,請問在線嗎
老師好,我們購買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡栴}所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒有對應(yīng)發(fā)票進(jìn)來,應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項(xiàng)票
老師利潤率是多少企業(yè)才不會虧呢
老師,您好,我們要開房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個稅房東是不會承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問一下,我把課程下載下來,如果我的這個會員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對方不給開發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個是啥意思???
每月15號前申報(bào)個稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會有個別員工工資變動,比如老板給100或者200獎勵,或者計(jì)提工資時(shí)算錯/漏做會員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
可以在其他應(yīng)收款里列式嗎
同學(xué),你好
也可以的