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小規(guī)模公司 12月份開了專票26萬 12月份做賬時 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 做完這個分錄后 還用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提附加稅么 怎么做

2024-01-03 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-03 16:27

你好,這個小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

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快賬用戶7806 追問 2024-01-03 16:27

那用計提附加稅么

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齊紅老師 解答 2024-01-03 16:28

借:稅金及附加 貸:?應(yīng)交稅金-城建稅 應(yīng)交稅金-教育附加 應(yīng)交稅金-地方教育附加

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你好,這個小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅
2024-01-03
同學(xué)您好! 對于小規(guī)模納稅人,7月份已確認(rèn)銷售收入并開具發(fā)票,9月份需開銷項負(fù)數(shù)票進行沖銷。會計分錄應(yīng)為:借:應(yīng)收賬款(紅字),貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)。確保沖銷金額與原始發(fā)票金額一致,保持賬務(wù)準(zhǔn)確。
2024-03-07
?你好;? ?是的。 這個直接? ?借貸方不變。 金額負(fù)數(shù)即可? ??
2022-05-18
一、分錄處理是正確的。 二、對于小規(guī)模納稅人,是按征收率進行征收增值稅的。計算出的稅額是應(yīng)納稅額。 1、核算的科目是”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅“科目,因此入賬時,就是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 2、減免稅費,分錄是: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費 這樣”應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅“科目就直接平賬了,不需要交稅平賬。
2021-04-12
同學(xué)你好 對直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2022-04-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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