?你好;? ?是的。 這個(gè)直接? ?借貸方不變。 金額負(fù)數(shù)即可? ??
老師好,小規(guī)模,19年12月計(jì)提了一筆收入借:應(yīng)收賬款 103000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3000 2020年5月實(shí)際開票92700萬,然后我把19年12月計(jì)提的這筆10萬收入沖銷,借:應(yīng)收賬款—103000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 —100000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)—3000,然后補(bǔ)記借:應(yīng)收賬款 92700 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)2700 對(duì)嗎
老師,小規(guī)模公司,去年收入開了兩張發(fā)票,今年1月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票?,F(xiàn)在1月份需要做哪些會(huì)計(jì)分錄?麻煩些一下。12月份時(shí),借:應(yīng)收賬款2000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1980.2,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.8,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅19.8,貸:營(yíng)業(yè)外收入19.8
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應(yīng)收賬款2970 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2940.59 應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額29.41 12月份: 借:應(yīng)收賬款—2970 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—2940.59 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-29.41 請(qǐng)問這樣做分錄對(duì)嗎
老師,6月做賬時(shí) 借 銀行存款 6 月 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6月 應(yīng)交稅費(fèi)(增值稅) 銷項(xiàng)稅額 借 預(yù)收賬款 7-9月 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7-9月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (銷項(xiàng))這樣做對(duì)嗎
借:應(yīng)收賬款87960 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入83123 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4873 借:應(yīng)收賬款89520 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入84597 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額4923 老師,上面的4月的分錄是錯(cuò)的,如果寫一筆負(fù)的分錄沖掉,在寫下面正確的,那么主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是不是就在5月份增加了?
銷項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅有什么不同,舉例說明。
上個(gè)月支付租金成本未做價(jià)稅分離。這個(gè)月收到上個(gè)月開來的租金專票發(fā)票。那這個(gè)月需要怎樣做賬才能抵扣稅費(fèi)呢?需要調(diào)整上個(gè)月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請(qǐng)問母公司跟n個(gè)子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報(bào)銷和費(fèi)用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費(fèi)用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報(bào)還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個(gè)是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報(bào)表還需要改嗎
老師,我們公司買的房子,自用,房產(chǎn)租從價(jià)計(jì)征,去年買的,去年房產(chǎn)稅已交,那今年房產(chǎn)稅原值是購(gòu)買價(jià)還是房產(chǎn)凈值(即:買價(jià)-累計(jì)折舊后)作為基數(shù)嗎?
利潤(rùn)表里銷售收入,成本,費(fèi)用,都是不含稅的吧
老師,請(qǐng)問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時(shí)候需要另外交稅嗎?
本院酌定對(duì)所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
免增值稅的分錄,是不是方向錯(cuò)了
?你好;? ?分錄是對(duì)的哈? ;? 免稅是要這樣掛的??
免稅收入分錄不應(yīng)該這樣才對(duì)嗎? 借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)) 貸:營(yíng)業(yè)外收入(正數(shù))
老師還在線嗎
?你好;? ? 你想錯(cuò)了哈 ;? ?都是正數(shù)金額 ;? 你 銷項(xiàng)稅是 貸方 正數(shù) ; 你做借方負(fù)數(shù) 不就 跑到? 貸方 金額去了。 你科目? ? 銷項(xiàng)稅會(huì)越來越大金額的? ?
如果我想法有誤哦!但是我的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù),所以我現(xiàn)在不知道
如果我想法有誤哦!但是我的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入是負(fù)數(shù),所以我現(xiàn)在不知道
你好了營(yíng)業(yè)外收入是正數(shù);? 金額都是做正數(shù); 怎么會(huì)負(fù)數(shù) ; 你負(fù)數(shù)肯定是其他? 業(yè)務(wù)造成的;? 你去核對(duì)你營(yíng)業(yè)外收入 明細(xì)賬? ??
借:應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入。這樣對(duì)嗎?
?你好; 是的。? 你做正數(shù)金額是對(duì)的? ??