你好,把結(jié)轉(zhuǎn)的那一個改成營業(yè)外收入,不要做主營業(yè)務(wù)收入。12月份做
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計(jì)分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認(rèn)收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
請問老師,不超過45w的小規(guī)模納稅人 是不是需要在季度的時候(如12月份)做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免
小規(guī)模在做內(nèi)賬時沒計(jì)提增值稅 借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入 季度末發(fā)現(xiàn)超標(biāo)了是不是要做借:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ? 次月繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅還是管理費(fèi)用-增值稅?
老師,小規(guī)模公司在12月有一筆收入,不用交稅 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 不交稅的增值稅是不是需要做一筆分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入~減免稅費(fèi)? 如果要做。這筆分錄是12月直接做,還是次年1月做?
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,上月只有1750元的收入,做會計(jì)分錄時借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 那申報時增值稅不用交納。企業(yè)所得稅要交納。 我難道還要做一筆借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入嗎?
老師您好,匯算清繳的財務(wù)報表能幫我看看是否引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
請問老師,紀(jì)委查公戶流水,是因?yàn)樯?,要查什么?/p>
那我要怎么撤銷已經(jīng)勾選的退稅發(fā)票,并且已經(jīng)用途確認(rèn)了
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理,這300萬又借出來給其他企業(yè)用了
老師是不是沒有核定代理辦理營業(yè)執(zhí)照稅種,如果有開什么類型
一個公司注冊資金300萬,現(xiàn)在實(shí)繳了300萬,但是這個公司沒有開展經(jīng)營又準(zhǔn)備注銷,這300稅會和工商會怎么處理
我們的客戶預(yù)付款給我們了,后面他們違約,這次預(yù)付不退給她們,對方現(xiàn)在也聯(lián)系不上,這個需要什么資料,怎么做賬?
老師,我們替B公司公戶支付電費(fèi),國網(wǎng)把發(fā)票開給我們公司了,B公司現(xiàn)在公戶給我們把代付的錢轉(zhuǎn)過來,發(fā)票開給我們合適不?
會計(jì)制度里面的營業(yè)費(fèi)用就是銷售費(fèi)用吧
公司 24 年暫估了 20 萬成本,借主營業(yè)務(wù)成本 20 萬,貸應(yīng)付賬款-暫估20 萬,到次年 5 月都沒有取得發(fā)票,企業(yè)匯算清繳調(diào)增補(bǔ)繳了對應(yīng)的所得稅, 5 月份這 20 萬暫估成本怎么賬務(wù)處理填寫分錄,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
這是21年12月的賬務(wù),當(dāng)時沒有做營業(yè)外收入這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,如果現(xiàn)在倒回去做這筆結(jié)轉(zhuǎn),那會不會影響22年的財務(wù)報表期初余額? 是不是22年一年的財務(wù)報表都要重新更正?
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,你可以直接做到今年。
是做到23年1月嗎老師
是的,是的,是這么做的。