你好,如果是他憑證做錯了,你應該紅字沖減之前錯誤的憑證。特別是外賬。
老師早上好,我公司為小規(guī)模納稅人,一般的物流公司開的托運憑證能作為記賬憑證的原始憑證記賬嗎?還有第四季度的開票收入將近30萬,但是成本可能不到五萬,那這樣的話,會不會屬于虛開發(fā)票?但實際收入確實是我們的實際發(fā)生情況,但是沒有那么多的發(fā)票,有什么稅務風險嗎?
老師,之前會計認證抵扣了一張進項發(fā)票,由于我未見到發(fā)票未進行做賬,后續(xù)發(fā)票也一直沒有補進來,但是申報的時候已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在想把這個進項稅轉出應該怎么做(認證抵扣但未做賬)
老師,請問一下,賬面進項稅額比實際發(fā)票未認證進項稅額多出兩千多要怎么調整呢?(我是3月份接手的,之前的會計在結轉進項的時候,是一會待認證一會待抵扣,我在想會不會是因為這樣給弄混后就導致了有差異)
老師,之前拿到進賬稅發(fā)票直接做的應繳稅費/應繳增值稅/進項稅,現(xiàn)在要加一個待認證進項稅,怎么把之前的未抵扣進項稅轉入待認證進項稅科目,會計分錄和摘要怎么寫
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額啊?我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
老師我問下,以公司名義買的車,車款有專票,保險費有專票可以抵扣進項嗎?可以入固定資產(chǎn),保險費入管理費用稅前抵扣嗎?
去年的專票今年能紅沖嗎
老師,稅務局發(fā)的通知(核實不動產(chǎn)持有人上層股權架構), 里面內容是(書面寫清楚2020年至今是否有在直接成間接持有你公司的任一層級企業(yè)或個人發(fā)生股權變更的情況) 老師,這是什么意思啊
我公司24年6月份買了個機器,但是之前外賬會計從來沒有計提折舊,我現(xiàn)在想從你25年4月份來分兩個季度補計提折舊,這個具體的分錄應該怎么寫,原值是16萬,分8年計提,殘值是百分之五,算出來每個月折舊是1583.33元,具體怎么做分錄啊
老師,請問一下專利轉讓費是不是免稅的吖? 就是我們收到一筆款項,備注專利轉讓費的,那我們開票需要繳納增值稅,或者企業(yè)所得稅還是其他稅的嘛
可以把自己的車租給自己注冊的個體戶嗎?具體要怎么做?
這個月報個稅到多少號
你好,老師,沖減了去年的多做的工資費用,調整去年的資產(chǎn)負債表中的未分配利潤數(shù)和利潤表對吧
你好,請問一年營業(yè)收入5600萬左右,應付賬款應該有多少余額算比較正常啊,我們賬上應付是負數(shù),預付的多很多也沒開發(fā)票過來,我們要填給客戶填多少比較合理