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老師11月份的工資我計(jì)提了,借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā),然后十二點(diǎn)沒有發(fā)工資,但扣了個(gè)稅我如何做分錄

2024-01-02 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-02 19:32

同學(xué),你好 發(fā)工資的時(shí)候做個(gè)稅分錄

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快賬用戶9752 追問 2024-01-02 19:33

如果我這樣做借應(yīng)交個(gè)人所得稅貸銀行存款,就不平了,所以不知道如何做分錄,還有代扣社保也不會(huì)做

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齊紅老師 解答 2024-01-02 19:35

同學(xué),你好 可以參考完整分錄 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金

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快賬用戶9752 追問 2024-01-02 19:56

所以沒有發(fā)工資,但只扣了個(gè)稅,不會(huì)做分錄,正常發(fā)工資是按你這個(gè)做的分錄是對的

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齊紅老師 解答 2024-01-02 19:57

同學(xué),你好 沒有發(fā)工資,不做個(gè)稅分錄

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快賬用戶9752 追問 2024-01-02 19:59

但是申報(bào)個(gè)稅扣個(gè)稅了,不做分錄賬不平

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齊紅老師 解答 2024-01-02 20:04

同學(xué),你好 你沒有實(shí)際發(fā)放工資,不申報(bào)個(gè)稅的

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同學(xué),你好 發(fā)工資的時(shí)候做個(gè)稅分錄
2024-01-02
您好,是這樣的。哪怕直接當(dāng)月發(fā)放,也需要應(yīng)付職工薪酬過渡一下,
2021-03-09
同學(xué)你好!是這樣的
2021-12-25
您好,這樣的話,最后都附上流水,和工資表,就可以出來
2023-12-10
發(fā)放時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬6000 貸銀行存款5500 個(gè)稅500
2022-05-19
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