同學(xué),你好 不行的,要錄入明細(xì)的
老師,我也問下就是去年的賬通過個(gè)人戶頭替公司付款的一些費(fèi)用,然后賬上做了借預(yù)付賬款 個(gè)人,其他應(yīng)付款款 個(gè)人,然后我們應(yīng)該,是公司的裝修費(fèi)用,也沒有去轉(zhuǎn)費(fèi)用,現(xiàn)在也沒有發(fā)票過來,我們的現(xiàn)在一直掛著這個(gè)賬,我在想能直接調(diào)整嗎?不算公司的支出了,借其他應(yīng)付款個(gè)人,貸預(yù)付賬款
老師你好!我新接的會(huì)計(jì)的賬,我看到他資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù),我問他,怎么回事,他說她有暫古費(fèi)用了,那也不對??!其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),就是多付出去的,不是應(yīng)該是其他預(yù)付款嗎?是應(yīng)該看看有預(yù)付款是多少呢!分裂填報(bào),填成正數(shù)嗎?他不是手工賬,是財(cái)務(wù)軟件做的,自動(dòng)生成報(bào)表,財(cái)務(wù)軟件不會(huì)自動(dòng)分析做分裂填報(bào)嗎?
老師,我公司蓋的廠房讓自己的建筑公司承包,然后我給建筑公司之前打的款掛到了其他應(yīng)收款那里,我這邊打的款都超出了預(yù)算數(shù)。然后我給建筑公司也沒有出合同,那我這邊能不能把之前掛到其他應(yīng)收款上的數(shù)全部轉(zhuǎn)入預(yù)付賬款上面
老師,用友T3最低版本,應(yīng)收應(yīng)付在內(nèi)部往來里查匯總明細(xì)。其他應(yīng)付款,之前會(huì)計(jì)憑證掛的也是內(nèi)部往來,可是我去內(nèi)部往來和總賬里都查不到明細(xì)。然后在負(fù)債科目里有個(gè)其他應(yīng)付款二級(jí)明細(xì),可是還是沒有明細(xì)。去哪里查
老師,我從其他人那把賬接過來,老板娘付款或者往對公賬戶里轉(zhuǎn)款,科目余額表上有短期借款50萬,有其他應(yīng)付款10萬,沒有利息,我是不是可以做個(gè)調(diào)整分錄把短期借款轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款?至于這個(gè)金額如果有誤是不是之前人記賬的責(zé)任?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬