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關(guān)于發(fā)工資問題,比如我企業(yè)10月成立,10月建賬時我是不是借管理費用2000貸應付職工薪酬,然后到11月工資發(fā)完了我做個借應付職工薪酬貸銀行存款(做10月已發(fā)的部分,然后再在11月我還要做個借管理費用貸應付職工薪酬(計提11月的)

2021-03-09 00:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-09 00:39

您好,是這樣的。哪怕直接當月發(fā)放,也需要應付職工薪酬過渡一下,

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快賬用戶4437 追問 2021-03-09 08:31

那我資產(chǎn)負債表就會不平啊

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齊紅老師 解答 2021-03-09 13:35

你好,不會不平的,沒平肯定是沒結(jié)轉(zhuǎn)損益

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您好,是這樣的。哪怕直接當月發(fā)放,也需要應付職工薪酬過渡一下,
2021-03-09
您好,這樣的話,最后都附上流水,和工資表,就可以出來
2023-12-10
同學你好!是這樣的
2021-12-25
同學你好 多計提的你要紅沖才對 是這樣做的
2024-04-17
你好同學,因為你的計提是發(fā)生在去年的,去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年重新沖銷的話,差額就會以負數(shù)顯示
2024-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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