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留底稅額,抵扣以前欠稅。填那一行

留底稅額,抵扣以前欠稅。填那一行
2024-01-02 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-01-02 16:37

你好31行里面填寫的。

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快賬用戶3180 追問 2024-01-02 16:40

那我 9 月份也,也用留底稅額,抵扣以前欠稅了。是不是也得填

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齊紅老師 解答 2024-01-02 16:41

你好,你是附表二留底抵欠你填寫了沒有?

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快賬用戶3180 追問 2024-01-02 16:43

沒有填填哪里老師

沒有填填哪里老師
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齊紅老師 解答 2024-01-02 16:44

你稅務(wù)局填寫你才能抵扣。

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快賬用戶3180 追問 2024-01-02 16:44

剛說錯了,我 12 月申報 11 月份。用留底稅額抵扣以前欠稅了。沒有填表。老師

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快賬用戶3180 追問 2024-01-02 16:44

不是 9 月份。

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齊紅老師 解答 2024-01-02 16:44

附表二和主表31行同時填寫。

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快賬用戶3180 追問 2024-01-02 16:46

填那一欄老師

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齊紅老師 解答 2024-01-02 16:48

附表二留底底線 和主表31行這兩欄 還有哪一個?

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你好31行里面填寫的。
2024-01-02
您好,不能抵扣以前欠的稅
2024-05-01
您好,你這個是進(jìn)項多了,他下1個月,會在期末留抵稅額,那個地方提現(xiàn)的
2023-12-14
你好,可以這么操作的呢。不過這個情況,最好聯(lián)系一下稅管員
2022-02-26
納稅人以期末留抵稅額抵減欠稅的,應(yīng)填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”和《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》第31欄“本期繳納欠繳稅”。 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)同意,使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。包括實際抵減的稅額和滯納金。 《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額,不包括繳納入庫的查補增值稅額,也不包括實際抵減的滯納金的金額。
2023-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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