您好,你這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)多了,他下1個(gè)月,會(huì)在期末留抵稅額,那個(gè)地方提現(xiàn)的
老師,舉例,2021年10月應(yīng)交增值稅3萬(wàn),緩交3個(gè)月,在2022年2月繳納3萬(wàn),2月申報(bào)增值稅這里該填哪一欄,3月有退回50%增值稅1.5萬(wàn),我在3月又該填哪一欄,8月補(bǔ)繳1.5萬(wàn),不在欠稅,又填哪一欄
一般納稅人,小微企業(yè),12月底有沖紅的發(fā)票,那么報(bào)稅系統(tǒng)就產(chǎn)生了留底稅額6萬(wàn)多,由于以前還享受延期繳納稅款的政策欠繳稅款4萬(wàn)多…我想問(wèn)一下,這兩個(gè)能不能抵消一下?如果可以抵消那么在系統(tǒng)里的表應(yīng)該怎么填寫呢?
留底稅額 3 萬(wàn)多。 抵扣以前欠稅,下個(gè)月填在哪一欄。
留底稅額,抵扣以前欠稅。填那一行
上月留底稅額,抵扣以前欠稅了,申報(bào)表填那一行
好在問(wèn)答詳情我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?可是填寫提示不能未負(fù)數(shù),那就是按0填寫是嗎?
你好,老師,我參加展會(huì)的會(huì)議費(fèi)用匯算清繳應(yīng)該記入哪里呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師公積金扣款是當(dāng)月的還是上月的呢?
老師 工商年報(bào) 繳費(fèi)基數(shù) 是十二個(gè)月的合計(jì)嗎
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是按未分配利潤(rùn)-1250填寫是嗎?
你好!異地預(yù)繳增值稅和所得稅怎么記分錄,老師指導(dǎo)一下
我們公司是小企業(yè)準(zhǔn)則,報(bào)表上的未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)-1250,合作社在工商年報(bào)中的“盈余總額”、“可分配盈余”和“剩余盈余分配總額”都是按-1250填寫是嗎?這三項(xiàng)都是填寫未分配利潤(rùn)-1250是嗎?
1,匯算清繳時(shí),收入是按照合同確認(rèn)還是發(fā)票; 2.縣級(jí)撥付獎(jiǎng)補(bǔ)資金算不算收入
請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)公司小規(guī)模,銷售現(xiàn)房,季度申報(bào)都需要申報(bào)什么?稅率多少?
老師,請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)可以一次性扣除嗎?
老師實(shí)際欠稅加滯納金才 4 萬(wàn)多,申報(bào)表上顯示 17 萬(wàn)多。為什么
有沒(méi)有肖像了這個(gè)的
沒(méi)有。銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是對(duì)的。
你看有個(gè)期初未繳稅款,這個(gè)期初,之前月份沒(méi)有繳納導(dǎo)致的
那晚上把欠的 4 萬(wàn)多 稅款交上,會(huì)自動(dòng)變數(shù)嗎?
嗯對(duì),但是會(huì)到下個(gè)月的
17 萬(wàn)這個(gè)稅,會(huì)自動(dòng)清除是嗎
對(duì)的是這個(gè)意思的哈