對,扣款了以后才能評的。
老師,第一二張是本月交的本月社保公積金,第三張是本月交上月的工資分錄,老師幫我看看分錄這樣做有沒有錯,如果錯錯在哪里,等下我會再發(fā)分錄做后的科目余額表為什么會不平
老師你好,我看到前財務(wù)計提和發(fā)放工資賬目是這樣寫的,感覺有點不對勁,我們是本月支付上月工資,下月代扣個稅,社保、公積金是當(dāng)月支付當(dāng)月的
您好老師 本月計提本月工資,本月發(fā)放,但是次月才扣社保 公積金 個稅, 那么提前發(fā)工資,是不是科目余額表這三個科目,貸方會掛著數(shù)據(jù),只有次月扣款后,才平掉這個科目?
老師,請教您一下,社保公積金是當(dāng)月發(fā)放,工資是次月發(fā)放,這里面所涉及的分錄應(yīng)該是怎么樣呢?我做完之后,應(yīng)付職工薪酬的科目余額表是有余額的,余額包含了計提工資的部分和計提個人社保公積金部分
5月份的社保,申報了,但是忘記繳費(fèi)了,現(xiàn)在交會有影響嗎?
老師,待認(rèn)證和待抵扣有什么區(qū)別?我們沒有用過這項科目,一直都是進(jìn)項稅額全部勾選抵扣了的。
若是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的老師住宿費(fèi)沒有能提供發(fā)票,那這樣有沒什么辦法處理?這樣可以入賬又能稅前扣除
小規(guī)模收到普票…比如6%的普票,價是1415.09,稅是84.91…做賬是價稅合計入賬…為什么確定主營業(yè)務(wù)收入時,需要拆開入賬??如果是價稅合計,季度如何確定稅額,是否交稅呢???
添加的新員工做人員信息采集老是報送不成功是什么原因
稅務(wù)系統(tǒng)有好多發(fā)票,比如加油的 吃飯的,但是又不見有人來報銷,沒人來報銷,所以也就沒有做費(fèi)用支出,但是有些是專票(如加油票)又已經(jīng)勾選抵扣了,這樣會有什么影響嗎?一般這種發(fā)票怎么處理?
老師,我們是一家私企新公司,我入職后,賬務(wù)每月要處理幾筆銀行還貸利息,但是公司沒有貸款來的金額?老師,應(yīng)該怎么辦呢?
老師,我們是小規(guī)模,原價值1.5的車,賣了2w,固定資產(chǎn)清理2187.5,想著用應(yīng)付賬款這個科目,應(yīng)該怎么做所有分錄
什么情況下需要計提盈余公積?上一年度虧損80多萬,今年截止到4月份是盈利40多萬(還未彌補(bǔ)以前的虧損),這時候需要計提盈余公積嗎?還是要等到?jīng)_減完以上虧損的80多萬還有錢掙的時候再計提
140000的4厘年利率,是多少錢
那本月計提的社保是哪個月份的?
可以不計提社保嗎 科目是什么,計提社保的科目又是什么。 意義在哪里?
社保都是公司負(fù)擔(dān)的嗎?
你也可以不去提,最后只要能夠平就行,方式有很多
公司部分 公司負(fù)擔(dān)
計提一下就是清楚點