您好,沒有發(fā)票就不行,不能稅前扣除
本人是個會計,找了一份教育培訓(xùn)機構(gòu)的會計工作 這個 機構(gòu)是2018年成立的,主要業(yè)務(wù)是做職業(yè)技能培訓(xùn)之類的培訓(xùn)。之前的賬務(wù)是由學(xué)校的老師做一個簡單的收入支出表,外帳那一塊是找的兼職代理辦的,現(xiàn)在公司需要建賬,規(guī)范到財務(wù)軟件中去處理。今天剛到職,什么完全不知道怎么處理 如何建賬,之前的收支如何做處理,是從我接受開始做嗎? 還有以前的賬怎么處理,這種教育機構(gòu)建賬需要那些科目。賬務(wù)如何處理,稅務(wù)處理流程等
老師,就是那個這個管理費支出,還有特許權(quán)使用費支出,還有租金支出這三樣,為什么在企業(yè)之間或者企業(yè)的營業(yè)機構(gòu)之間發(fā)生的就不能在所得稅前扣除?這個還有就是為什么這三樣不能扣除,還有就是為什么這個營業(yè)機構(gòu)之間是講的母子公司還是分總分公司之間還是都不能扣除這個企業(yè)之間的話包不包括總分公司之間,這兩個表述有沒有區(qū)別?
老師,請教一個問題,我們單位是培訓(xùn)機構(gòu),講課時有很多兼職老師,簽的是勞務(wù)合同,每月代扣代繳個人所得稅,但是發(fā)票回不來,老師們幾乎沒有配合的能給開回發(fā)票,我可不可以將這些老師轉(zhuǎn)為臨時工,簽勞動合同,課時費按工資發(fā)放,這樣稅率也低,也不用發(fā)票,老師這樣可以嗎?
老師你好,我們開了一家運輸公司,目前公司還沒有車,我們在外面叫的車,現(xiàn)在給對方付這個運費(司機加車),這個對方?jīng)]辦法給我提供發(fā)票, 我這個賬該怎么做?還能稅前扣除
要成立新公司,目前沒有稅號,啥都沒有,聘用了個法律事務(wù)提供相關(guān)法律服務(wù),要是簽合同的話,甲方名頭寫啥?以后的總經(jīng)理個人名頭可不可以,以這個個人名頭開的發(fā)票,可不可以在公司成立后入賬,并能稅前扣除?記入開辦費?還是咨詢服務(wù)費?
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒給的話,有什么方式可以用?
公司購進貨物煙酒禮品用于贈送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購進貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計提和申報繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點折扣價。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
那是可以入賬?然后企業(yè)所得稅匯算清繳要稅前調(diào)整是吧?
是的,這個到時調(diào)增處理就可以了