您好 這個(gè)金額很小,建議你放到管理費(fèi)用---其他

科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)和電子稅務(wù)局應(yīng)交稅費(fèi)不一致,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)是貸方19280,電子稅務(wù)應(yīng)交稅費(fèi)是—992,應(yīng)該怎么調(diào)整
老師您還,我是小規(guī)模納稅人,用了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅這個(gè)科目,現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅貸方有余額 這種的應(yīng)該怎么調(diào)整呢
老師,科目余額表中,應(yīng)交增值稅 期末余額貸方有個(gè)0.01,年底怎么調(diào)賬?
老師你好,銷項(xiàng)稅金貸方余額0.01,應(yīng)該是平日小數(shù)點(diǎn)誤差的,這0.01可以用哪個(gè)科目去調(diào)平
老師您好,我的科目余額表上面應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸方有余額,這個(gè)應(yīng)該怎么調(diào)整
有個(gè)工人不能提供自己的卡 用家人的卡發(fā)工資 這種咋出賬 報(bào)成他家人的個(gè)稅么
旅客運(yùn)輸服務(wù)的電子普票是不是可以自由選擇是否抵扣,比如本月我一部分抵扣 一部分沒抵扣也是可以的吧?
樸老師,請(qǐng)問公司的理財(cái)產(chǎn)品利息,計(jì)入什么科目?
我們公司是生產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的,有外購(gòu)一批包裝好直接可以銷售的預(yù)制菜,這個(gè)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候分錄怎么做?
運(yùn)輸發(fā)票怎么樣的才是合規(guī)的
出差的住宿服務(wù)費(fèi) 開的專票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,個(gè)體戶是不是,不用備案收益所有人信息啊
老師,請(qǐng)問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,開票給另外一家(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
會(huì)計(jì)需要了解哪些法規(guī)
老師,電商商家實(shí)務(wù)中將刷單的也記為收入,那所發(fā)生的成本、費(fèi)用也計(jì)入成本嗎?因?yàn)樗伪旧硎遣缓戏ǖ?,不合法的費(fèi)用可以抵扣進(jìn)項(xiàng)、稅前扣除嗎?


老師,可能是小數(shù)點(diǎn)引起的,調(diào)到管理費(fèi)用不影響嗎
不影響的,這個(gè)對(duì)你利潤(rùn)表影響很小的
還有一個(gè), 是轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5,這個(gè)該怎么調(diào)整
這個(gè)也是類似的,放到管理費(fèi)用的
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是-0.5是什么意思?分錄是借管理費(fèi)用, 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
這個(gè)是第二個(gè)問題嗎
這不是同一個(gè)嗎
麻煩提供一下這個(gè)科目的明細(xì),我這邊看一下是什么情況
老師,在今年3月的時(shí)候因?yàn)樾?shù)點(diǎn)少結(jié)轉(zhuǎn)了5毛,然后報(bào)稅后按稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)扣稅了, 然后補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)5毛增值稅后,就貸方一直是-0.5,
老師,麻煩您看下,
根據(jù)你的信息,這個(gè)是你計(jì)算尾差造成的,不是錯(cuò)誤的