你好 這個是正常的,建議用管理費用---其他來調(diào)整
老師,您好!以下圖片是12月份應(yīng)交稅費的期初余額,是另外一個會計交給我的科目余額表,我覺得這個進項稅額和銷項稅額有余額好像不對,這兩個數(shù)額應(yīng)該在期末的時候轉(zhuǎn)進了 轉(zhuǎn)出未交增值稅了,但是她說,她平時只是把差額轉(zhuǎn)出來,一月份扣繳的稅額就是11572.94,那這個我該怎么做呢?進項銷項的余額我需要怎么做平?
你好老師,我在做賬的時候平時根據(jù)銷售單據(jù)計提的增值稅,跟實際開票(就開了一張合計銷售額)發(fā)票時候的增值稅差了0.01分,導(dǎo)致金額不平,請問這個差異怎么辦呢?因為平時銷售單沒開發(fā)票,但是我計提了稅款,對方結(jié)款的時候一次性開了合計金額的發(fā)票,導(dǎo)致有個小數(shù)點差異
老師你好,銷項稅金貸方余額0.01,應(yīng)該是平日小數(shù)點誤差的,這0.01可以用哪個科目去調(diào)平
您好老師,請問一下: 其他應(yīng)收款-個稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險費,借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
你好老師,問下起初稅費金額多了3分,我現(xiàn)在想調(diào)整,沒辦法沖紅,因為沒有憑證,只有起初數(shù),是否可以用本年利潤調(diào)整?還有計提稅費,后面又繳納稅費,沖平了,但又發(fā)生了退稅的情況,這種科目貸方余額需要怎么調(diào)整沖平,還是就直接科目貸方放著就行了?
施工合同有10%質(zhì)保金,三年后回款,繳納增值稅是按照合同額90%,還是100%繳納
實收資本150萬,未分配利潤-1232538.83元,所有者權(quán)益267461.17元,占股30%,沒有相關(guān)稅費轉(zhuǎn)讓價格是多少怎么計算?
?老師,醫(yī)保停?;麅栽谀睦锵螺d打印啊?
老師,要申請個體戶工商執(zhí)照,是怎樣操作程序啊
公司所有進銷項發(fā)票都需要做憑證嗎
老師,公司可以開票給自己的直營店嘛
年終獎如何計算個稅有速算扣除數(shù)嗎
老師,請問下有以前年度損益,現(xiàn)在企業(yè)盈利需要預(yù)交企業(yè)所得稅嗎
想做股權(quán)變更,但是未分配利潤期末值過大,怎么才能把未分配利潤變小呢
老師 第三個問題 與利潤分配的相關(guān)分錄 為什么人數(shù)是50減1 減2 減2 不應(yīng)該是50減1減3嗎
好的 謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d