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老師,科目余額表中,應(yīng)交增值稅 期末余額貸方有個0.01,年底怎么調(diào)賬?

2023-01-10 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-10 16:01

借應(yīng)交稅費(fèi),貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶7749 追問 2023-01-10 16:03

老師,小規(guī)模和一般納稅人是做一樣的分錄調(diào)整嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅0.01, 貸:營業(yè)外收入0.01,是嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:05

你好,具體的是哪一個科目?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:05

規(guī)模的是應(yīng)交稅,非應(yīng)交增值稅,一般納稅人的話,一般是未交增值稅。

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快賬用戶7749 追問 2023-01-10 16:18

應(yīng)該是22年7月的時候,賬面上比申報表中多0.01,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額多了0.01, 調(diào)賬分錄是不是, 借:主營業(yè)務(wù)收入0.01, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.01?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:19

別動主營業(yè)務(wù)收入,把它改成營業(yè)外收入。

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快賬用戶7749 追問 2023-01-10 16:22

一般納稅人公司 借:營業(yè)外收入0.01 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.01 對嗎,老師?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:23

可以的,可以這么做的。你這個是借方有余額。

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快賬用戶7749 追問 2023-01-10 16:42

老師,我是應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸方有余額0.01

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齊紅老師 解答 2023-01-10 16:43

借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入多。這個。

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