您好,當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn),從稅務(wù)角度來看,我們是延遲繳納增值稅了
老師,請(qǐng)教個(gè)問題,就是我們?cè)?月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報(bào)表中做無票收入申報(bào)了,但我們?cè)?月份把6月份收到的款項(xiàng)開具發(fā)票了,在申報(bào)7月申報(bào)表的時(shí)候該怎么填報(bào)吶?
老師你好,就是賬上2-6月都有無票收入,我在報(bào)稅的時(shí)候,6月我已經(jīng)申報(bào)了一部分,那么7月份我再去看2-6月的無票收入還會(huì)有這么多嗎?
老師好,我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元,并且沒有開票,但是我昨天報(bào)增值稅的時(shí)候未開票收入填了100500,也就是我填的未開票收入少了,我能在2023年1月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)上少寫的未開票收入嗎?還有就是12月到賬的收入沒有開票,就在12月申報(bào)表上算未開票收入嗎
老師您好我們是小規(guī)模,我1月份紅沖了12月份忘記作廢的兩張收入發(fā)票金額20萬(wàn)是免稅的,然后一月份開票1%稅率的合計(jì)120萬(wàn),這個(gè)在報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)?利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入就會(huì)比增值稅申報(bào)表少20萬(wàn)了
老師您好,我們公司在6、7月份的時(shí)候沒有開票,在交增值稅的時(shí)候就是報(bào)的0收入,但是賬上計(jì)提這兩個(gè)月的收入了,就是報(bào)表上是6-12月的收入,而增值稅的累計(jì)收入是8-12月的,這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
車間買了兩把卡尺該計(jì)入什么科目
抵扣勾選的發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,勾選系統(tǒng)需要操作嗎?
老師您好,充電樁發(fā)票怎么開
老師 企業(yè)從銀行貸款支付的利息 沒有取得發(fā)票,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,請(qǐng)問分配利潤(rùn)的分錄是,計(jì)提:借方:利潤(rùn)分配--應(yīng)付利潤(rùn) 貸方:應(yīng)付利潤(rùn) 支付時(shí):借方 應(yīng)付利潤(rùn) 貸方 銀行存款,是這樣嗎
老師 建筑勞務(wù)公司 在項(xiàng)目地預(yù)繳了3個(gè)點(diǎn)稅款,還需要在歸屬地在繳稅嗎
#提問#老師 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)收賬款和預(yù)交土地增值稅計(jì)稅依據(jù)有差額,預(yù)收賬款和印花稅計(jì)稅依據(jù)有差額,讓寫情況說明,從哪幾個(gè)方面著手?
老師,對(duì)方開發(fā)票金額運(yùn)費(fèi)和加稅點(diǎn)都在內(nèi)了,做表格當(dāng)附件能反應(yīng)出來嗎
我是一般納稅人,可以要求對(duì)方開具1%的非學(xué)歷教育服務(wù)*培訓(xùn)費(fèi)的專票嗎?對(duì)方說不能開。
老師,我為啥一季度開票額那里查詢,銷項(xiàng)稅額和申報(bào)表不一樣啊
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
您好,改報(bào)表,增值稅申報(bào)表不好改,把6月收入改到三季度8月份
我上面說的報(bào)表是所得稅的報(bào)表
您好,好的,二季度沒有交所得稅的話,把季度更正申報(bào)
增值稅就是6-7月沒有開票就是報(bào)的0申報(bào),但是企業(yè)所得稅報(bào)表上這兩個(gè)月報(bào)的有收入
您好,我知道這個(gè)差異,我的想法是如果二三季度沒有交所得稅的話,更正季度季度申報(bào)表
怎么更正
您好, 電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【申報(bào)更正】。在下方顯示對(duì)應(yīng)屬期可以更正申報(bào)的報(bào)表。點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的報(bào)表后的“填寫申報(bào)表”按鈕,顯示報(bào)表頁(yè)面。? ? ? ? ?注意:該頁(yè)面左上角有“更正申報(bào)”字樣。 右上角提供相應(yīng)的功能按鈕: ? ? ? ? “暫存”:保存網(wǎng)頁(yè)上的內(nèi)容,不展示校驗(yàn)信息。 ? ? ? ? “保存”:保存填寫后的數(shù)據(jù),展示校驗(yàn)信息。 ? ? ? ? “重置當(dāng)前報(bào)表”:刪除已填寫的當(dāng)前表數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? “全部重置”:刪除當(dāng)前稅種所有報(bào)表的數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? “提取數(shù)據(jù)”:重新提取初始化和表間數(shù)據(jù)信息。 ? ? ? ? “申報(bào)”:用于申報(bào)已填寫的報(bào)表數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? “導(dǎo)入”:自行編寫代碼導(dǎo)入。 ? ? ? ? “導(dǎo)出”:導(dǎo)出代碼提供導(dǎo)入用。 ? ? ? ? ?4、填寫完成后,點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕,系統(tǒng)提示申報(bào)成功,完成本次申報(bào)。
是不是所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入要和增值稅的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入一致啊
您好,當(dāng)然的嘛,稅務(wù)要比對(duì)的呀,雖然所得稅收入和增值稅收入有時(shí)可能不一致(比如捐贈(zèng)時(shí)),但不一樣的數(shù)據(jù)就有預(yù)警,稅務(wù)會(huì)關(guān)注,讓我們說明情況,萬(wàn)一查賬不就不好了,不是說我們賬有問題,查賬多累呀,多少要補(bǔ)點(diǎn)稅的
更正后是不是稅務(wù)局也有痕跡,會(huì)不會(huì)查我們啊
您好,更正了是有痕跡,但比不更正一直是2表有差異好呀,再說更正申報(bào)的很多的,但不一樣的數(shù)據(jù)就少了
哦哦,明白了,謝謝老師,那我就把二季度和三季度的所得稅申報(bào)表改數(shù)據(jù),改成和在系統(tǒng)申報(bào)的增值稅一致就可以
嗯呢,這樣風(fēng)險(xiǎn)就少了,而且顯得我們專業(yè),您想各申報(bào)表數(shù)據(jù)都不一樣,換個(gè)人來看我們報(bào)表覺得我們水平不同的
這樣就實(shí)際賬上的報(bào)表和稅務(wù)局的所得稅申報(bào)表的數(shù)不一樣了
這樣萬(wàn)一后期查賬是不是也有問題呢
您好,當(dāng)然賬也是要改的嘛,稅務(wù)查賬是要導(dǎo)我們賬套數(shù)據(jù)的,改自己的賬還不簡(jiǎn)單么,反結(jié)賬就可以改啦