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老師您好,我們公司在6、7月份的時(shí)候沒有開票,在交增值稅的時(shí)候就是報(bào)的0收入,但是賬上計(jì)提這兩個(gè)月的收入了,就是報(bào)表上是6-12月的收入,而增值稅的累計(jì)收入是8-12月的,這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

2023-12-26 07:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-26 07:10

您好,當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn),從稅務(wù)角度來看,我們是延遲繳納增值稅了

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快賬用戶9134 追問 2023-12-26 07:11

那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-12-26 07:12

您好,改報(bào)表,增值稅申報(bào)表不好改,把6月收入改到三季度8月份

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快賬用戶9134 追問 2023-12-26 07:15

我上面說的報(bào)表是所得稅的報(bào)表

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齊紅老師 解答 2023-12-26 07:16

您好,好的,二季度沒有交所得稅的話,把季度更正申報(bào)

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快賬用戶9134 追問 2023-12-26 07:16

增值稅就是6-7月沒有開票就是報(bào)的0申報(bào),但是企業(yè)所得稅報(bào)表上這兩個(gè)月報(bào)的有收入

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齊紅老師 解答 2023-12-26 07:19

您好,我知道這個(gè)差異,我的想法是如果二三季度沒有交所得稅的話,更正季度季度申報(bào)表

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快賬用戶9134 追問 2023-12-26 07:20

怎么更正

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齊紅老師 解答 2023-12-26 07:21

您好, 電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊【我要辦稅】→【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】→【申報(bào)更正】。在下方顯示對(duì)應(yīng)屬期可以更正申報(bào)的報(bào)表。點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的報(bào)表后的“填寫申報(bào)表”按鈕,顯示報(bào)表頁(yè)面。? ? ? ? ?注意:該頁(yè)面左上角有“更正申報(bào)”字樣。 右上角提供相應(yīng)的功能按鈕: ? ? ? ? “暫存”:保存網(wǎng)頁(yè)上的內(nèi)容,不展示校驗(yàn)信息。 ? ? ? ? “保存”:保存填寫后的數(shù)據(jù),展示校驗(yàn)信息。 ? ? ? ? “重置當(dāng)前報(bào)表”:刪除已填寫的當(dāng)前表數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? “全部重置”:刪除當(dāng)前稅種所有報(bào)表的數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? “提取數(shù)據(jù)”:重新提取初始化和表間數(shù)據(jù)信息。 ? ? ? ? “申報(bào)”:用于申報(bào)已填寫的報(bào)表數(shù)據(jù)。 ? ? ? ? “導(dǎo)入”:自行編寫代碼導(dǎo)入。 ? ? ? ? “導(dǎo)出”:導(dǎo)出代碼提供導(dǎo)入用。 ? ? ? ? ?4、填寫完成后,點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕,系統(tǒng)提示申報(bào)成功,完成本次申報(bào)。

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快賬用戶9134 追問 2023-12-26 07:21

是不是所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入要和增值稅的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入一致啊

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齊紅老師 解答 2023-12-26 07:23

您好,當(dāng)然的嘛,稅務(wù)要比對(duì)的呀,雖然所得稅收入和增值稅收入有時(shí)可能不一致(比如捐贈(zèng)時(shí)),但不一樣的數(shù)據(jù)就有預(yù)警,稅務(wù)會(huì)關(guān)注,讓我們說明情況,萬(wàn)一查賬不就不好了,不是說我們賬有問題,查賬多累呀,多少要補(bǔ)點(diǎn)稅的

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快賬用戶9134 追問 2023-12-26 07:24

更正后是不是稅務(wù)局也有痕跡,會(huì)不會(huì)查我們啊

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齊紅老師 解答 2023-12-26 07:27

您好,更正了是有痕跡,但比不更正一直是2表有差異好呀,再說更正申報(bào)的很多的,但不一樣的數(shù)據(jù)就少了

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快賬用戶9134 追問 2023-12-26 07:29

哦哦,明白了,謝謝老師,那我就把二季度和三季度的所得稅申報(bào)表改數(shù)據(jù),改成和在系統(tǒng)申報(bào)的增值稅一致就可以

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齊紅老師 解答 2023-12-26 07:31

嗯呢,這樣風(fēng)險(xiǎn)就少了,而且顯得我們專業(yè),您想各申報(bào)表數(shù)據(jù)都不一樣,換個(gè)人來看我們報(bào)表覺得我們水平不同的

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快賬用戶9134 追問 2023-12-26 07:38

這樣就實(shí)際賬上的報(bào)表和稅務(wù)局的所得稅申報(bào)表的數(shù)不一樣了

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快賬用戶9134 追問 2023-12-26 07:38

這樣萬(wàn)一后期查賬是不是也有問題呢

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齊紅老師 解答 2023-12-26 07:39

您好,當(dāng)然賬也是要改的嘛,稅務(wù)查賬是要導(dǎo)我們賬套數(shù)據(jù)的,改自己的賬還不簡(jiǎn)單么,反結(jié)賬就可以改啦

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您好,當(dāng)然有風(fēng)險(xiǎn),從稅務(wù)角度來看,我們是延遲繳納增值稅了
2023-12-26
你好 是的 12月份到賬的收入沒開票 填在12月份申報(bào)表上 如果少填了 目前還在征期 建議作廢 重新填寫
2023-01-11
同學(xué)你好,1月份開出票以后把之前未開票收入一欄填負(fù)數(shù)
2024-02-01
你好,不會(huì)的,未開具發(fā)票,到時(shí)候你填寫負(fù)數(shù)。
2022-08-12
七月份未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),然后開具的增值稅專票里面填寫正數(shù)
2021-08-10
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