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老師,請教個問題,就是我們在6月份收到款已經(jīng)在6月增值稅申報表中做無票收入申報了,但我們在7月份把6月份收到的款項開具發(fā)票了,在申報7月申報表的時候該怎么填報吶?

2021-08-10 09:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-10 09:13

七月份未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),然后開具的增值稅專票里面填寫正數(shù)

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七月份未開具發(fā)票一欄填寫負數(shù),然后開具的增值稅專票里面填寫正數(shù)
2021-08-10
學(xué)員你好,你要在6月份填報申報表的時候做未開票收入,那么你12月開票,只要把未開票收入做負數(shù)就可以了
2022-01-10
同學(xué)你好 按照開票的收入和未開票的一塊填寫 免稅的填寫在免稅欄
2022-07-12
沒有問題,你留底都給你退回來了,就需要進項轉(zhuǎn)出,就沒有這些留底了。
2023-12-27
你好,可以零申報的。
2020-06-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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