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老師您好我們是小規(guī)模,我1月份紅沖了12月份忘記作廢的兩張收入發(fā)票金額20萬是免稅的,然后一月份開票1%稅率的合計(jì)120萬,這個(gè)在報(bào)增值稅的時(shí)候怎么申報(bào)?利潤表的營業(yè)收入就會(huì)比增值稅申報(bào)表少20萬了

2023-01-16 11:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-01-16 11:25

同學(xué)你好 直接填寫在附表一就可以了

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快賬用戶7101 追問 2023-01-16 11:27

老師您的意思是紅沖的金額填寫在附表一?

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齊紅老師 解答 2023-01-16 11:32

嗯 附表一紅沖了主表也紅沖

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快賬用戶7101 追問 2023-01-16 11:34

老師附表是這樣的都有稅率,嗎免稅的應(yīng)該怎么填寫?

老師附表是這樣的都有稅率,嗎免稅的應(yīng)該怎么填寫?
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齊紅老師 解答 2023-01-16 11:38

同學(xué)你好 這個(gè)填寫在免稅欄

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快賬用戶7101 追問 2023-01-16 11:39

沒有免稅欄啊老師

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齊紅老師 解答 2023-01-16 11:44

按照對(duì)應(yīng)的稅率填寫 符合條件就不用交

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同學(xué)你好 直接填寫在附表一就可以了
2023-01-16
您好 不能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票 因?yàn)樵鲋刀悓?duì)應(yīng)的要申報(bào)的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
你好,申報(bào)時(shí),無票收入做負(fù)數(shù)申報(bào),有票收入做正數(shù)申報(bào)
2021-12-07
你好; 紅沖的180萬 和你一般納稅人的13%里面 去寫; 到時(shí)可能會(huì)對(duì)比失敗 ; 你注意下 看是否可以對(duì)比; 對(duì)比不了的; 就要去大廳報(bào) ;?
2023-09-04
同學(xué)你好,1月份開出票以后把之前未開票收入一欄填負(fù)數(shù)
2024-02-01
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