可以的,這個其他應(yīng)付款可以改成應(yīng)付賬款。
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款_某項目個人 借:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 貸:銀行存款 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)交稅費_進項 貸:預(yù)付賬款_某供應(yīng)商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料 -人工 貸:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付賬款_某項目 應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應(yīng)收款和應(yīng)付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
支付的材料費,發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應(yīng)付賬款這個科目? 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這兩個分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
發(fā)票跨年,開的紅字發(fā)票,我的分錄這樣做可以嗎?:1.借:工程施工-合同成本-某項目-材料 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款??負(fù)數(shù);2.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-某項目-材料
請問老師,建筑企業(yè)付了材料款,材料直接運到工地使用了,但發(fā)票未收到,分錄是不是這樣的 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工—合同成本 貸:預(yù)付賬款 等收到發(fā)票時 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:工程施工合同成本 老師這樣做對不對啊
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費和餐費可以做福利費吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
如對后面結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄又是怎么做呢
借主營業(yè)務(wù)成本,貸工程施工合同成本。