你好同學(xué),你第二個為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
支付的材料費,發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應(yīng)付賬款這個科目? 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 這兩個分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
裝飾工程公司的內(nèi)賬 開發(fā)票時 借 應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入——某項目(含稅價格) 購買的用的材料借原材料 借稅金及附加 貸應(yīng)付賬款 收到開具的人工發(fā)票時借 工程施工- 合同成本-某項目 - 人工費 貸應(yīng)付賬款-某人 月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-人工 領(lǐng)用材料 借工程施工-合同成本-某項目-材料費 貸原材料 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-某項目-材料費 內(nèi)賬分錄可以這樣做嗎 購買的材料 內(nèi)賬是記含稅價還是上面那個分錄
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算 這樣操作是合理的嗎?
實際發(fā)生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款2.開出發(fā)票確認收入借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結(jié)算 借:工程結(jié)算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結(jié)算
發(fā)票跨年,開的紅字發(fā)票,我的分錄這樣做可以嗎?:1.借:工程施工-合同成本-某項目-材料 負數(shù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款??負數(shù);2.借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-合同成本-某項目-材料
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
因為之前結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我是想這個也要沖
你跨年的話應(yīng)該是借工程施工貸利潤分配未分配利潤。
你的意思:借工程施工 貸 利潤分配 未分配利潤。這一個分錄?
對的同學(xué),這個利潤分配就代表你的主營業(yè)務(wù)成本了。
就這一個分錄,進項稅額怎么轉(zhuǎn)出呢,那我是否要用到以前年度損益調(diào)整科目呢,若是沒有這方面的實操就不要回答了,謝謝
你好同學(xué),您第一個憑證不是已經(jīng)沖掉了嗎?所以我才沒有跟你說你應(yīng)交稅費方面的。
因為我看了你第一個那樣做是對的,所以我才沒有跟你說。