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支付的材料費,發(fā)票已經(jīng)收到,還要不要走應付賬款這個科目? 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 這兩個分錄可不可以合并成 借:工程施工-合同成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款

2021-07-02 09:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-02 09:56

您好 請問收到發(fā)票的同時支付的款項嗎

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快賬用戶4775 追問 2021-07-02 09:57

先收到發(fā)票,然后支付款項。見票支付

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齊紅老師 解答 2021-07-02 09:58

那可以合并成一筆分錄入賬

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您好 請問收到發(fā)票的同時支付的款項嗎
2021-07-02
你好,根據(jù)你的描述,是這樣處理的?
2025-01-06
?你好;? ? ?你收到發(fā)票 了; 你要取得收入的時候做 ;? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)成本 到主營業(yè)務成本 去; 可以的? ?
2022-08-19
對的,是的,是這么做的。
2023-03-06
可以的,這個其他應付款可以改成應付賬款。
2023-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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