你好,你看一下你是不是需要交稅,就交這些,其他的也不需要交稅,所以沒(méi)法抵扣。
老師好,前期還有留抵稅額,且大于大期銷(xiāo)項(xiàng)稅,請(qǐng)問(wèn)可用前期加計(jì)抵減的余額扣本月銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?如果不能,加計(jì)抵減的余額在本年政策到期后能抵扣明年銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
老師,申報(bào)抵扣其中一部分進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,還留有一些不抵扣,那么留著不抵扣的專(zhuān)票,可以作為所屬期的營(yíng)業(yè)成本申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?還是只有抵扣的那些才能作為當(dāng)期成本?
請(qǐng)問(wèn)老師 企業(yè)11月所屬期內(nèi)增值稅加計(jì)抵減只可抵扣一部分,那么抵扣的這部分才可以入帳,為抵扣留存的余額下個(gè)屬期在抵扣入帳對(duì)嗎?跨年也可以使用余額抵減嗎
請(qǐng)問(wèn)老師 增值稅加計(jì)抵減 本期只可抵扣一部分是為什么,本期剩余為抵扣的部分,下一屬期可以抵扣嗎?跨年還可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 我們企業(yè)11月所屬期內(nèi)增值稅不需要交稅,所以加計(jì)抵減只可抵扣一部分,這怎么入帳,是抵扣的那部分入帳,未抵扣的不入帳對(duì)嗎?另求分錄做法
公司給員工買(mǎi)了保險(xiǎn)的,工資就一定要走公賬嗎?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的稅款應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),不交稅時(shí)候,和交稅時(shí),借貸會(huì)計(jì)分錄是什么,
老師老板叫我從公司開(kāi)一張發(fā)票,幫他私人代開(kāi),這個(gè)發(fā)票開(kāi)出去以后,他不走賬行不行?
老師,殘疾人就業(yè)保障基金申報(bào)如何填寫(xiě)?上年在職工工資總額是實(shí)發(fā)數(shù)的還是計(jì)提數(shù)?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款可以負(fù)數(shù)嗎?
老師,個(gè)人成立了一個(gè)獨(dú)資企業(yè),這個(gè)報(bào)法人的個(gè)稅,是個(gè)人登陸自然人,還是企業(yè)登陸
老師請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人本季度有補(bǔ)開(kāi)原來(lái)已經(jīng)申報(bào)的無(wú)票收入!這部分補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票金額應(yīng)該沖減原來(lái)已申報(bào)的無(wú)票收入!比如本季度開(kāi)票金額是50萬(wàn)(含補(bǔ)開(kāi)原來(lái)已申報(bào)的無(wú)票收入10萬(wàn)實(shí)際本季度的收入是40萬(wàn))在本季度增值稅申報(bào)表上這部分金額應(yīng)該填哪一個(gè)行次?才能沖減原來(lái)已申報(bào)部分?
托育機(jī)構(gòu)租用的場(chǎng)地租金是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?
老師,匯算清繳退回來(lái)的所得稅,現(xiàn)在季報(bào)利潤(rùn)表是負(fù)數(shù)要怎么處理?
老師,就是那個(gè)無(wú)票收入兩張票都是私人打過(guò)來(lái)的,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去的。也一樣的做賬方法是嗎?這種私人打過(guò)來(lái)的也沒(méi)關(guān)系是嗎?有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
跨年,如果你明年還有這個(gè)政策才可以啊,如果明年沒(méi)有這個(gè)政策,或者是你單位不符合要求的不可以。
是的 本月不需要交稅 那剩余未抵減部分跨年可以抵減嗎
回復(fù)了你看一下可以嗎?